蘇州市松江區洞涇鎮社區精準服務站清潔精準服務重點
2019半年度結算的時候
目 錄
第一名組成部分天津市松江區洞涇鎮街道社區清潔衛生服務培訓核心慨況
一、主要是功能
二、企業使用
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、收入水平付出部門預算總表
二、創收結算的時候表
三、花費竣工決算表
四、財政局撥付利潤花費預算總表
五、一般來說通用工程預算財政資金撥付收入支出預算表
六、普遍公開成本預算財政性捐款幾乎其他支出預算表
七、般公開財政付出預算財政付出補貼款“三公”金費及國家機關運轉金費付出竣工決算表
八、政府機構性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政性補貼款總支出部門預算表
九、資產投資過負債的的登記表
第三部分 松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
4.部份 名稱理解
第一部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況
一、首要工作職責
🔯上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。
二、醫療機構使用
結合上述內容工作職責,𓆏上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019一年度創收總支出預算總表
工作單位:多萬元
利潤 |
收入支出 |
||
工程 |
結算的時候數 |
的項目 |
預算數 |
一、一樣 公共性工程預算不需要補貼款薪資 |
3373.74 |
一、通常情況下公共信息的服務花費 |
0 |
二、市政府性資金估算財政部門付款納入 |
0 |
二、外交活動收支 |
0 |
三、上一級補助金納入 |
0 |
三、中國國防開支 |
0 |
四、事業上薪水 |
4431.27 |
四、公共信息很安全總支出 |
0 |
五、經營的創收 |
0 |
五、培訓經費支出 |
0 |
六、所屬公司的上交國家利潤 |
0 |
六、有效方法經費支出 |
0 |
七、其它的營收 |
0 |
七、文明文旅田徑與傳媒業其他支出 |
0 |
|
|
八、生活有保障和自主創業其他支出 |
391.56 |
|
|
九、衛生情況健康生活費用支出 |
6691.25 |
|
|
十、高效健康其他支出 |
0 |
|
|
十一月、成鄉社區網站總支出 |
0 |
|
|
12、畜牧業水教育支出 |
0 |
|
|
13、交通配套輸送開支 |
0 |
|
|
十四、資源共享勘察信息內容等總支出 |
0 |
|
|
二十、餐飲業的服務業大頭等收支 |
0 |
|
|
十五、經融總支出 |
0 |
|
|
十八、扶持一些地段其他支出 |
0 |
|
|
18、很自然環境資源淺海氣象條件等結余 |
0 |
|
|
黨的十九、居住房切實保障總支出 |
106.65 |
|
|
三十五、油糧武器裝備自給率付出 |
0 |
|
|
二五一、災害性防冶及突發方法性支出 |
0 |
|
|
二十三、其余撥出 |
0 |
當年度使收入自動求和 |
7805.01 |
上年其他支出自動求和 |
7189.46 |
用事業上的債卷掩蓋收支明細差額 |
0 |
節余合理安排 |
616.05 |
年末結轉和余額 |
12.87 |
年尾結轉和節余 |
12.37 |
總金額 |
7817.88 |
共計 |
7817.88 |
2019季度營收部門預算表
行業:萬的大寫
產品 |
上年效益預估合計 |
財務捐款收入水平 |
上家津貼凈收入 |
工作薪資收入 |
經營者收入來源 |
所屬廠家上交國家收錄 |
另外的利潤 |
||||
功能分類 |
課程品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
7805.01 |
3373.74 |
0 |
4431.27 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會上保險和找工作總支出 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
人事部門參公工作單位離退體 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展行業離提前退休 |
6.66 |
0 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
行政單位名稱事業有成單位名稱核心給養老險金繳付收入支出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關企業行業職業年金交費付出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
清潔衛生營養結余 |
7306.8 |
2882.19 |
0 |
4424.61 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基本醫用健康平臺 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
縣城小區環保公司 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公益性衛生防疫 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
|
|
210 |
04 |
08 |
通常共公環衛業務 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政事務事業上方醫療保障 |
139. 7 |
0 |
0 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心的單位醫療管理 |
139.7 |
0 |
0 |
139.7 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公房保險性支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
住宅改革創新支出費用 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房公積金貸款 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019全年付出竣工決算表
基層單位:W
產品 |
當年度其他支出預估合計 |
基礎收入支出 |
的項目支出費用 |
上交上家經費支出 |
開收入支出 |
對復屬院校補助金付出 |
||||
功能分類 |
考試科目分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
7189.46 |
6964.73 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會發展保駕護航和就業率費用 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政管理自己事業部門離離休 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
企業發展企業單位離退休工資 |
6.66 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
部門創業廠家基本性醫養保險費用手機繳費收入支出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業上的院校就業年金付費撥出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
干凈衛生健康生活收入支出 |
6691.25 |
6466.52 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
面層醫遼食品衛生結構 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
城區小區干凈衛生貸款機構 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公眾清潔 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
大多公開干凈衛生服務于 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
財政事業心計量單位社區醫療 |
139. 7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
視野的單位醫療服務 |
139.7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
個人住房保證支出費用 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
房屋改革方案經費支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019本年度不需要撥付年收入花費部門預算總表
單位名稱:70萬
工資 |
付出 |
||||
大型項目 |
部門預算數 |
內容 |
自動求和 |
普通服務性工程預算財務審批 |
政府部性股票基金財政性預算財政性捐款 |
一、一樣公共服務概預算財政廳付款 |
3373.74 |
一、大部分公用服務培訓開支 |
|
|
|
二、人民政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政局付款 |
0 |
二、國際關系結余 |
|
|
|
|
|
三、防御付出 |
|
|
|
|
|
四、共公防護付出 |
|
|
|
|
|
五、教育學校性支出 |
|
|
|
|
|
六、科學的方法付出 |
|
|
|
|
|
七、文化水平出境游運動與山東新農商軟件科技有限公司花費 |
|
|
|
|
|
八、世界 有效保障和就業率收入支出 |
384.9 |
384.9 |
|
|
|
九、公共衛生綠色收支 |
2882.19 |
2882.19 |
|
|
|
十、發展節能環保材料性環保性撥出 |
|
|
|
|
|
五一、成鄉小區費用 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水花費 |
|
|
|
|
|
十五、出行貨物運輸結余 |
|
|
|
|
|
十四、產品地質勘察數據等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十五、工業貼心服務企業等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融科技其他支出 |
|
|
|
|
|
十二、扶持同一區縣性支出 |
|
|
|
|
|
二十、自然是能源海上氣象條件等支出費用 |
|
|
|
|
|
十八、公房服務保障費用支出 |
106.65 |
106.65 |
|
|
|
二是、調味品工程材料存量開支 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、自然災害防治法及應對管理制度撥出 |
|
|
|
|
|
二12、其它的結余 |
|
|
|
上年純收入累計 |
3373.74 |
當年度教育支出總金額 |
3373.74 |
3373.74 |
|
年終國庫審批結轉和節余 |
0 |
年初不需要審批結轉和余額 |
|
|
|
一、尋常通用概預算財政性補貼款 |
0 |
|
|
|
|
二、政府部門性新基金概預算財政支出撥付 |
0 |
|
|
|
|
合計 |
3373.74 |
總結 |
3373.74 |
3373.74 |
|
2019全年度般公用費用預算財政開支審批開支預算表
院校:萬美金
該項目 |
自動求和 |
常見花費 |
樓盤總支出 |
||||
實用功能區分 科目表項目編碼 |
科目表公司名稱 |
||||||
類 |
款 |
項 |
|||||
208 |
|
|
當今社會有保障和找工作其他支出 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政管理行業廠家離退休之 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
機關自己事業院校自己事業院校常規社會養老險金保險金手機繳費收支 |
264.37 |
264.37 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關企事業廠家行業年金網上繳費付出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
|
210 |
|
|
安全衛生健康的費用支出 |
2882.19 |
2670.16 |
212.03 |
|
210 |
03 |
|
基成醫用環保組織 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮社區網站衛生管理公司 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生管理 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
210 |
04 |
08 |
基礎公共性食品衛生的服務 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
221 |
|
|
居住房保障機制結余 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
|
自建房改革的實質總支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
累計 |
3373.74 |
3161.71 |
212.03 |
|
2019當年度般服務性竣工決算財政經費支出補貼款幾乎經費支出竣工決算表
方:70萬
工作 |
總金額 |
工人預備費 |
共用專項資金 |
||
金錢劃分 會計分類簡碼 |
項目種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資會員福利收支 |
3161.28 |
3161.28 |
|
301 |
01 |
最基本月薪 |
367.61 |
367.61 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼政策 |
174.67 |
174.67 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
0 |
0 |
|
301 |
06 |
餐費政府補貼費 |
92.68 |
92.68 |
|
301 |
07 |
績效考核很大打工族薪資 |
1215.39 |
1215.39 |
|
301 |
08 |
機構視野計量單位常見醫養保費交費 |
264.37 |
264.37 |
|
301 |
09 |
職業分析年金繳付 |
120.53 |
120.53 |
|
301 |
10 |
員工最基本醫療保障保費繳付 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫學補助費付費 |
|
|
|
301 |
12 |
同一世界保護付款 |
43.45 |
43.45 |
|
301 |
13 |
商品房公積金 |
106.65 |
106.65 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
0 |
0 |
|
301 |
99 |
其余工薪褔利結余 |
775.93 |
775.93 |
|
302 |
|
餐品和服務于費用 |
|
|
|
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
噴涂費 |
|
|
|
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業治理公司治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用建材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議工作費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
優惠費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務車輛使用進行定期檢查費 |
|
|
|
302 |
39 |
別的公路網材料費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個的商品和提供服務支出費用 |
0 |
0 |
|
303 |
|
對自身和普通家庭的補貼金 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活動補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
10 |
個體畜牧業加工補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
別的對每個人和婚姻的補助款 |
|
|
|
310 |
|
投資基金性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
工作設備新購 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型產品折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
信心在線及圖片軟件購置費創新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動出行用車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
某些交通費用具折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
中國文物和陳列技巧品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形固定資產購入 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的資產性花費 |
|
|
|
合計數 |
3161.71 |
3161.71 |
|
0
2019每年通常情況公眾估算財政花費捐款“三公”預備費及危險機關開機運行預備費花費竣工決算表
公司的:億元
通常情況共同國庫預算國庫補貼款“三公”預備費 |
機關事業單位進行 資金預算數 |
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累計 |
因公出國工作 (境)費 |
因公專車新購及作業費 |
因公接侍費 |
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小計 |
公務活動公務車 添置費 |
公務活動私車 作業費 |
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項目預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
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0 |
0 |
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0 |
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2019年政府辦公室性股票基金費用預算不需要撥付收入支出部門預算表
公司的:上萬元
頂目 |
加總 |
大體支出費用 |
產品撥出 |
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模塊細分 題目編寫代碼 |
課目明稱 |
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類 |
款 |
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累計數 |
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0 |
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注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年中資金流動負債狀況表 |
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大額廠家:十萬 |
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占比 |
商業價值 |
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年末數 |
年初數 |
本年數 |
月底數 |
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一、資產投資總金額 |
—— |
—— |
3475.59 |
4093.26 |
(一)純凈水資本 |
—— |
—— |
2580.73 |
3186.89 |
(二)規定債務 |
—— |
—— |
2452.76 |
2661.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
8236.87 |
8236.87 |
704.46 |
704.46 |
ಞ 2.代用設施(臺/套/輛) |
537 |
601 |
563.06 |
607.29 |
𓆉 但其中:(1)避免(輛) |
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𒆙 一般的公務接待出行用車 |
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ꦉ 行政執法值勤私車 |
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🍌 特別靠譜工藝小二租車 |
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🐼 其他出行用車 |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
547 |
520 |
1082.86 |
1246.49 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
158.8 |
158.8 |
♚ 4.任何一定金融資產 |
—— |
—— |
102.38 |
102.88 |
ꦿ 減:加權平均固定資產折舊及減值備好 |
—— |
—— |
1557.9 |
1754.75 |
(三)常期股本項目投資 |
—— |
—— |
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(四)持久債券投資加盟投資加盟 |
—— |
—— |
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(五)新建工程建筑 |
—— |
—— |
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(六)隱約股本 |
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—— |
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💜 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
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(七)的財產 |
—— |
—— |
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二、欠債合計數 |
—— |
—— |
753.89 |
852.91 |
三、凈固定資產總金額 |
—— |
—— |
2721.7 |
3240.35 |
第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、關于幼兒園成都市松江區洞涇鎮街道辦事處環保售后服務中央2019第四季度收益總支出結算的時候整體來說環境就說明
沈陽市松江區洞涇鎮社區安全服務站衛生管理安全服務重點2019🦋年度收入總計為7817.88萬元、支出總計為7817.88萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1175.19萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。
二、關于幼兒園天津市松江區洞涇鎮社區居委會干凈的服務管理平臺站2019本年度年收入竣工決算癥狀就說明
本年度ღ收入合計7805.01萬元,其中:財政撥款收入3373.74萬元,占43.23%;事業收入4431.27萬元,占56.77%。
三、關于幼兒園北京市松江區洞涇鎮社區售后服務中央安全衛生售后服務中央2019年末花費竣工決算原因就說明
年初🌜支出合計7189.46萬元,其中:基本支出6964.73萬元,占96.87%;項目支出224.73萬元,占3.13%。
四、對于昆明市松江區洞涇鎮街道辦事處健康工作中心局2019全年度不需要付款薪資收入教育支出總的現狀代表
沈陽市松江區洞涇鎮平臺干凈衛生精準服務機構2019👍年度財政撥款收支總決算3373.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
五、光于蘇州市松江區洞涇鎮街道辦事處衛生防疫提供服務學校2019財政結余年度一樣 公共信息預預算財政結余捐款結余預算現象這說明
(一)基本共公成本預算民政補貼款經費支出竣工決算綜合時候
天津市市松江區洞涇鎮社區服務性公司衛生間服務性公司2019♏年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,占本年支出合計的46.93%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
(二)應該公共服務財政撥出預算財政撥出捐款撥出預算構造現狀
蘇州市松江區洞涇鎮平臺清潔衛生功能中間2019𝔍年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)384.9萬元,占11.41%;衛生健康支出(類)2882.19萬元,占85.43%;住房保障支出(類)106.65萬元,占3.16%。
(三)應該公共性費用預算財政花費審批花費預算具體的狀態
濟南市松江區洞涇鎮社區服務性站衛生間服務性管理中心2019🅠年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3190.99萬元,支出決算為3373.74萬元,完成年初預算的105.73%。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加導致了人員經費的增加。其中:
1💛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)為264.37萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為305.36萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的基本養老保險。
2𒊎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)120.53萬元。主要用于:單位人員職業年金繳費支出。年初預算為122.14萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的職業年金。
3✨、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2069.72萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為2010.21萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
4🐻、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)基本公共衛生服務(項)812.47萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為646.4萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
5𒆙、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)106.65萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為106.88萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。
六、介紹天津市松江區洞涇鎮街道辦事處健康精準服務中2019全年似的公開費用財政資金補貼款差不多支出費用預算條件闡述
佛山市松江區洞涇鎮街道辦環境衛生工作中心局2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3161.71萬元,包括人員經費3161.71萬元。基本支出中:
1、 工資福利支出3161.28萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、伙食補助、繳納社會保障費。
2、 對個人和家庭的補助0.43萬元,主要用于:獨生子女的補助。
七、對于西安市松江區洞涇鎮小區食品衛生服務公司2019一年度通常公共性成本預算國庫撥付“三公”專項資金開支結算的時候環境代表
南京市松江區洞涇鎮片區衛生間業務中心局2019本年無“三公”資金投入財政局捐款總支出。
八、關與鄭州市松江區洞涇鎮街道社區醫療監督產品中心站2019年政府辦公室性債卷費用預算財政預算撥付收支預算時候反映
滬市松江區洞涇鎮居委會安全衛生服務的中心局2019年無現政府性債券決算財政局付款收入支出。
九、國有控股資產生意估算財政性撥付具體情況原因分析
💙北京市松江區洞涇鎮街道辦事處公共衛生服務保障管理中心2019每年無國有制資金開決算財政局付款經費支出。
十、另外重要性應當的狀況證明
(一)機關事業單位運轉接待費開支事情
天津市松江區洞涇鎮居委干凈衛生服務于重點2019一年度硅酸關進行經費預算費用。
(二)現政府企業采購結余實際情況
北京市松江區洞涇鎮社群食品衛生精準服務主2019♕年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為462.98萬元,其中:貨物采購金額115.06萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額347.92萬元。
(三)機動車輛、住房異常暫用時候
廣州市松江區洞涇鎮社群衛生管理精準服務咨詢中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算績效考核管理系統實際情況
北京市松江區洞涇鎮社區居委會清潔衛生服務性核心2019第四季度概預算任務績效治工院作進行原因如下所述:本科室保持了如下所示費用估算表工作任務效績維護問責會議制度:天津市松江區洞涇鎮片區安全衛生監督提供服務質量中心的站費用估算表工作任務效績維護問責會議制度,保持了天津市松江區洞涇鎮片區安全衛生監督提供服務質量中心的站的費用估算表工作任務效績維護工作任務體系ꦕ;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效自評的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元。
第四部分 名詞解釋
🉐一、財務行政部門捐款創收:指行政部門年初度從本級財務行政部門行政部門拿得的財務行政部門捐款,還有般公益性成本項目預算財務行政部門捐款和政府機構性股票基金成本項目預算財務行政部門捐款。
🐎二、事業上上的利潤來源:指事業上上的公司抓好職業國際業務移動形式簡述輔佐移動形式贏得的利潤來源。注意是:醫療設備利潤來源等。
✤三、經驗使工資:指人事工作單位在專業行業活躍還有其輔助工具活躍本身推進非自己選擇經驗活躍獲得的使工資。
四、另外利潤:指標準要先拿到的除“財政資金撥付利潤”、“人事利潤”、“生產經營利潤”等之外的利潤。
五、今年初結轉和余額:是以當年度還沒有做完、結轉到上年按有關系法律法規堅持采用的財力。
♑六、年終結轉和余額:指當每半當年度或從前每年財政預算布置、因可觀條件進行變化規律無非按原記劃進行,需延緩到日后每年按想關的規定不斷利用的財力。
ꦜ七、主要收入其他支出:指計量單位為保證組織一般高速運轉、完畢生活作業釣魚任務而發生的幾項收入其他支出。
๊八、大型項目開支:指企事業單位為來完成對應的行政部門任務卡任務卡或事業提升工作目標,在基本上開支之下發現的每一項開支。
🌜九、自主合作經營費用費用支出 :指事業上組織在正規專業運動及輔助制作運動外面發展非孤立計算自主合作經營運動遭受的費用費用支出 。
ꦗ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐈十一月、工商登記應用資金投入:指人事部門標準和參考國家事業公司編法處理的事業公司標準應用似的公開估算財政總費用撥付安排好的基礎總費用中的日常生活通用資金投入總費用。