北京市市松江區方松道路街道社區食品衛生售后服務中
2018年竣工決算
目 錄
1部份 鄭州市松江區方松街道辦居委公共衛生服務性工作站概述
一、主要的職能作用
二、貸款機構制定
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算表
一、工資收入收支結算的時候總表
二、工資部門預算表
三、結余竣工決算表
四、財政預算捐款純收入花費預算總表
五、大部分公共信息費用預算民政付款經費支出部門預算表
六、大部分服務性預算表財政預算補貼款一般撥出竣工決算表
七、尋常通用預算表財政廳補貼款“三公”事業費及單位自動運行事業費性支出結算的時候表
八、區政府性基金、期貨、現貨、微盤概算財政性審批總支出預算表
九、股權負債率事情表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
然后要素 專有名詞解說
第一部分
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、最主要的權責
🅺鄭州市松江區方松街區特別安全衛生管理功能重心是區衛計委下的某家民眾醫療保障安全衛生學校,支付方松街區及廣富林街區內中大國民民眾基本性醫療保障安全衛生功能及共公安全衛生管理功能。
二、學校設定
💟根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018全年度薪水總支出竣工決算總表
公司:來萬
收入水平 |
性支出 |
||
的項目 |
竣工決算數 |
創業項目 |
竣工決算數 |
一、財政支出付款收錄 |
4186.09 |
一、基本上公用設施產品支出費用 |
|
這里面:國家性資金決算財政部門補貼款 |
|
二、外交史性支出 |
|
二、上級領導補貼納入 |
267.4 |
三、民防花費 |
|
三、企業收錄 |
5581.82 |
四、公共服務可靠撥出 |
|
四、經營管理收入來源 |
|
五、培育費用 |
10 |
五、附加機構上交國家收入來源 |
|
六、合理系統其他支出 |
|
六、任何收益 |
1278.37 |
七、文化教育體育課與文化傳媒支出費用 |
|
|
|
八、社會上保障措施和出去上班費用支出 |
173.42 |
|
|
九、醫療保健安全衛生與項目孕育開支 |
10110.39 |
|
|
十、工業節能健康收入支出 |
|
|
|
十一國慶、城鄉統籌社區衛生結余 |
|
|
|
十三、農業水撥出 |
|
|
|
十五、城市交通車輛運輸付出 |
|
|
|
十四、資源英文勘察資料等教育支出 |
|
|
|
第十六、商業區服務性業等開支 |
|
|
|
16、科技金融費用 |
|
|
|
十六、支助某個沿海地區結余 |
|
|
|
18、土地海洋能氣象站等費用支出 |
|
|
|
19、居住房安全保障收入支出 |
151.3 |
|
|
第二十、油糧運輸貯備費用 |
|
|
|
二11、別支出費用 |
|
年初純收入累計數 |
11313.68 |
當年度教育支出累計數 |
10445.11 |
用創業母基金補回開支差額 |
|
盈余左右 |
857.93 |
期初結轉和余額 |
80.87 |
半年度結轉和節余 |
91.51 |
合計 |
11394.55 |
共計 |
11394.55 |
2018年中收入來源部門預算表
企業:億元
工程 |
上年薪資收入總計 |
財政性付款創收 |
上級部門補帖個人收入 |
事業發展盈利 |
開收益 |
付屬工作單位繳納收益 |
其它的個人收入 |
||||
功能分類 |
課目命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
11313.68 |
4186.09 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
205 |
|
|
幼兒教育費用 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
任何幼兒教育結余 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外的培育結余 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
世界切實保障和就業形勢經費支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理行業政府部門離退休之 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門參公機構職業類型年金繳付收支 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健衛生管理和工作方案生孩教育支出 |
10978.96 |
3851.37 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
|
面層醫用環保組織機構 |
9481.48 |
2353.89 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
01 |
城市地區區域健康組織機構 |
9469.21 |
2341.62 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
99 |
某個表層治療食品衛生設備總支出 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性健康 |
1379.88 |
1379.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規公共信息清潔衛生提供服務 |
1369.88 |
1369.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大事件公共信息衛生情況服務管理 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處企業發展組織醫療設備 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展機關單位醫療服務 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房保駕護航費用 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改革方案費用支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
2018半年度其他支出預算表
機關單位:萬余元
創業項目 |
本年度經費支出總計 |
一般撥出 |
活動花費 |
繳納上家性支出 |
開撥出 |
對其他基層單位補助款付出 |
||||
功能分類 |
課程簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
10445.11 |
9866.13 |
578.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
基礎教育開支 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其余教育教學收入支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外教育培訓其他支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性保障機制和工作其他支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業上公司的離退休工資 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關參公機構行業年金手機繳費收入支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健衛生學和年度計劃養育性支出 |
10110.39 |
9541.41 |
568.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織醫療服務安全醫療機構 |
8612.91 |
8268.02 |
344.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
的城市居委干凈平臺 |
8600.64 |
8268.02 |
332.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其它的面層醫療保障食品衛生結構性支出 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾干凈衛生 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性公共性衛生學服務于 |
1369.88 |
1155.79 |
214.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
非常大的公用設施公衛保障 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟自己事業的單位醫療器械 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野基層單位醫療保障 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房服務費用支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房收入分配改革付出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房北京公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
2018全年度財政資金撥付盈利收入支出預算總表
廠家:萬塊人民幣
純收入 |
其他支出 |
||||
創業項目 |
部門預算數 |
工程項目 |
預估合計 |
基本共同決算財政性撥付 |
地方政府性資金概預算財務付款 |
一、平常服務性成本預算財務撥付 |
4186.09 |
一、正常共同精準服務教育支出 |
|
|
|
二、政府部門性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政性審批 |
|
二、外交關系結余 |
|
|
|
|
|
三、飲水機教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性安全保障其他支出 |
|
|
|
|
|
五、教導性支出 |
10 |
10 |
|
|
|
六、有效科技其他支出 |
|
|
|
|
|
七、學歷體育教育與文化教育支出 |
|
|
|
|
|
八、當今社會切實保障和就業機會費用支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
九、診療環保與項目養育結余 |
3851.37 |
3851.37 |
|
|
|
十、能效節能減排性支出 |
|
|
|
|
|
十一月、縣域街道辦事處經費支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、客運貨運支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源探礦消息等結余 |
|
|
|
|
|
十六、商業地產業務業等花費 |
|
|
|
|
|
第十六、互聯網金融結余 |
|
|
|
|
|
二十七、經濟援助各種位置撥出 |
|
|
|
|
|
二十、國土局大海氣象臺等總支出 |
|
|
|
|
|
19、住宅安全保障結余 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
第二十、糧油食品應急物資收儲結余 |
|
|
|
|
|
二五一、許多收支 |
|
|
|
年初個人收入總金額 |
4186.09 |
本年度性支出合計數 |
4186.09 |
4186.09 |
|
期初財政廳捐款結轉和盈余 |
|
月底財政資金捐款結轉和節余 |
|
|
|
一般的公眾概預算不需要審批 |
|
|
|
|
|
國家性投資基金預決算財政廳付款 |
|
|
|
|
|
合計 |
4186.09 |
共計 |
4186.09 |
4186.09 |
|
2018全年常見共公費用預算財政局捐款花費結算的時候表
機構:上萬元
活動 |
自動求和 |
最基本費用支出 |
工程項目花費 |
|||
模塊總類 科目表簡碼 |
專業科目命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
育兒教育費用 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
|
的育兒教育其他支出 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
99 |
各種文化藝術培訓收支 |
10 |
|
10 |
208 |
|
|
時代服務保障和求業收支 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
|
行政性人事企企業離退休年齡 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關人事企業單位職業的年金交費花費 |
173.42 |
173.42 |
|
210 |
|
|
醫疔環衛和計劃方案懷孕付出 |
3851.37 |
3366.41 |
484.96 |
210 |
03 |
|
基層人員衛生系統監督衛生監督組織 |
2353.89 |
2093.02 |
260.87 |
210 |
03 |
01 |
縣城小區環境衛生醫療機構 |
2341.62 |
2093.02 |
248.6 |
210 |
03 |
99 |
某個基層黨組織醫疔衛生學系統開支 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
服務性衛生管理 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
210 |
04 |
08 |
基礎共同健康服務 |
1368.88 |
1155.79 |
214.09 |
210 |
04 |
09 |
重大安全事故公眾安全衛生服務培訓 |
10 |
|
10 |
210 |
11 |
|
人事部門事業性廠家整形 |
117.6 |
117.6 |
|
210 |
11 |
02 |
自己單位名稱醫藥 |
117.6 |
117.6 |
|
221 |
|
|
公寓房服務教育支出 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
|
個人住房改革方案付出 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房社保公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
自動求和 |
4186.09 |
3691.13 |
494.96 |
2018第四季度常見公共服務成本預算財政性撥付基本上教育支出預算表
部門:萬是
該項目 |
自動求和 |
工人金費 |
公供專項經費 |
||
經濟實惠分類整理 學科簡碼 |
會計分類名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資員工福利性支出 |
3383.05 |
3383.05 |
|
301 |
01 |
主要月工資 |
449.23 |
449.23 |
|
301 |
02 |
補助補助 |
216.56 |
216.56 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費津貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績待遇 |
1718.89 |
1718.89 |
|
301 |
08 |
單位名稱事業發展單位名稱根本頤養天年保險行業費 |
60.84 |
60.84 |
|
301 |
09 |
專業年金納費 |
173.42 |
173.42 |
|
301 |
10 |
在職員工通常醫療保健保險公司手機繳費 |
117.6 |
117.6 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫遼補助款繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
各種社會性確保繳付 |
|
|
|
301 |
13 |
居住房個人公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一待遇福利性經費支出 |
495.21 |
495.21 |
|
302 |
|
的商品和服務結余 |
308.08 |
|
308.08 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
10 |
|
10 |
302 |
02 |
印刷版費 |
|
|
|
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管管理系統費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
經濟費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具文件費 |
298.08 |
|
298.08 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理的業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
員工福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公出行用車自動運行定期檢查費 |
|
|
|
302 |
39 |
別的交通出行資金 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
同一商品銷售和服務質量教育支出 |
|
|
|
303 |
|
對每個人和家中的補助金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
過日子補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
10 |
人個農耕研發補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
一些個人的和家居的補貼總支出 |
|
|
|
310 |
|
資產管理性費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工生產設備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
通用型儀器購進 |
|
|
|
310 |
07 |
企業信息平臺網格及免費軟件購進更換 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待專車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
一些交通運輸軟件工具采購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿財產新購 |
|
|
|
310 |
99 |
其它資本管理性經費支出 |
|
|
|
累計數 |
3691.13 |
3383.05 |
308.08 |
2018全年度一般的公共服務費用國庫付款“三公”接待費及單位程序運行接待費費用竣工決算表
院校:百萬元
似的公共性費用預算財政資金補貼款“三公”金費 |
企事業單位執行 資金投入部門預算數 |
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總金額 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公車輛使用置辦及加載費 |
因公客服費 |
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小計 |
國家公務專車 購買費 |
國家公務公務車 啟動費 |
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工程預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
費用數 |
預算數 |
概預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018一年度政府機關性新基金概算國庫審批總支出結算的時候表
企事業單位:70萬
頂目 |
加總 |
幾乎開支 |
項目付出 |
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技能總類 科目必項目編碼 |
課目名字 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018半年度資金流動負債情形表 |
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稅額機構:70萬 |
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次數 |
價值 |
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今年初數 |
歲末數 |
期初數 |
年初數 |
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一、金融資產自動求和 |
—— |
—— |
3589.93 |
4441.31 |
(一)還是流動性資金 |
—— |
—— |
1944.45 |
2633.10 |
(二)穩定資本 |
—— |
—— |
1547.01 |
1621.94 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
2.通用設備(臺/套/輛) |
|
|
|
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(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
💝 基本上國家公務租車 |
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🅺 交通執法執勤點車輛 |
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🌃 勞動防護正規工藝車輛租賃 |
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|
ꦡ 其他專車 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
|
227.25 |
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.6 |
339.4 |
🌳 4.一些緊固股本 |
—— |
—— |
1122.11 |
1264.59 |
💮 減:總共使用折舊費用及減值需備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期性投資的 |
—— |
—— |
|
|
(四)在新建網項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱匿股權 |
—— |
—— |
98.47 |
186.27 |
💧 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其它的財產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債合計數 |
—— |
—— |
1021.25 |
829.95 |
三、凈股權預估合計 |
—— |
—— |
2568.68 |
3611.36 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對于重慶市松江區方松居委社區網站衛生間服務培訓機構2018每年年收入費用支出 結算的時候總體設計情況發生闡明
杭州市松江區方松銜道區域衛生防疫服務重心2018𒆙年度收入總計為11394.55萬元、支出總計為11394.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1722.81萬元。主要原因:2018年度業務收入及人員增加等。
二、針對廣州市松江區方松街社區居委會環保精準服務中2018年度目標使收入竣工決算具體情況詳細說明
年初⛦收入合計11313.68萬元,其中:財政撥款收入4186.09萬元,占37%;事業收入5581.82萬元,占49.37%;其他收入1278.37萬元,占11.30%。
三、光于南京市松江區方松街道辦片區環衛精準服務平臺2018月度總支出預算原因介紹
年初ܫ支出合計10445.11萬元,其中:基本支出9866.13萬元,占94.46%;項目支出578.98萬元,占5.54%。
四、針對天津市松江區方松城市平臺安全服務的中心的2018每年財政性審批工資其他支出基本條件原因分析
武漢市松江區方松街邊居委會環衛服務管理咨詢中心2018🐓年度財政撥款收支總決算4186.09萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:2018年度新增職工較多。
五、管于重慶市松江區方松居委街道社區衛生服務的防疫服務的公司2018月度基本通用工程預算財務付款收入支出部門預算前提描述
(一)普遍共同國庫預算國庫捐款撥出部門預算總體目標情況下
傷害市松江區方松社區居委會社區居委會清潔保障中心局2018🍷年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,占本年支出合計的40.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:主要是人員經費增加及增加中央資金
(二)尋常公開工程預算不需要付款其他支出部門預算結構設計情形
滬市松江區方松銜道社區服務項目學衛生學服務項目機構2018♏年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)10萬元,占0.24%;社會保障和就業支出173.42萬元,占4.14%;醫療衛生和計劃生育支出3851.37萬元,占92%;住房保障支出151.3萬元,占3.61%。
(三)一般來說公用設施不需要預算不需要審批撥出部門預算明確情況發生
南京市松江區方松城市片區安全服務性中心局2018ౠ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3410.98萬元,支出決算為4186.09萬元,完成年初預算的122.72%。決算數大于預算數的主要原因:年內增加新進人員的追加經費以及人員費用增加。其中:
1🐼、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元。決算數與預算數持平
2🍨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.13萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3🐎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為144.93萬元,支出決算為173.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4🧸、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為1568.91萬元,支出決算為2341.62萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費經費增加。
5𝓡、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6🍌、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1526.43萬元,支出決算為1369.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末內部調整預算。
7☂、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項),主要用于:中醫館能力建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
8ꦯ、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項),主要用于:事業單位職工醫療保險繳費。年初預算為33.77萬元,支出決算為117.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納醫療保險以及基數調整繳費增加。
9✤、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為126.81萬元,支出決算為151.3萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、關干蘇州市松江區方松街邊社區精準服務站清潔衛生精準服務管理中心2018月度尋常通用費用預算財政廳補貼款常見收支竣工決算具體情況說
西安市松江區方松的大街上街道公共衛生服務的平臺2018🃏年度一般公共預算財政撥款基本支出3691.13萬元,包括人員經費3383.05萬元,公用經費308.08萬元。基本支出中:
1🥂、工資福利支出3383.05萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出308.08萬元,主要用于:辦公費、專用材料費。
🎶七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費民政補貼款付出預算綜合問題證明。
𓆉上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
昆明市松江區方松街道街道清潔衛生服務質量咨詢中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”資金財政性補貼款結余預算實際癥狀這說明。
東莞市松江區方松銜道社區居委會安全服務的核心2018本年無“三公”金費民政補貼款收入支出。
八、對于昆明市松江區方松街區街道環衛工作平臺2018月度地方政府性貨幣基金預竣工決算財政資金撥付收入支出竣工決算癥狀就說明
廣州市松江區方松銜道平臺干凈服務保障中心站2018季度無當地政府性債券費用財政部門捐款付出。
九、國有控股資本生意估算民政付款條件說明書
🐎成都市松江區方松街鎮街道社區安全提供服務公司2018年終無國有企業資本投資銷售概算財政支出費用付款支出費用。
十、其他的至關重要相關事宜的環境說明書怎么寫
(一)危險機關作業經費預算收支前提
東莞市松江區方松街鎮街道辦事處安全服務培訓咨詢中心2018本年有機物關自動運行資金投入費用。
(二)國家購置其他支出具體情況
佛山市松江區方松特別提供服務公司特別衛生管理提供服務公司2018🔥年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為404.71萬元,其中:貨物采購金額184.35萬元、工程采購金額63.95萬元、服務采購金額156.41萬元。
(三)貨車、室內特別占有的情況
重慶市松江區方松街道街道辦事處街道辦事處衛生防疫保障學校2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算績效考核操作條件
♋上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額457.74萬元;
第四部分 名詞解釋
🌄一、國庫局捐款薪資收入:指基層單位上半年度從本級國庫局崗位獲取的國庫局捐款,是指普遍服務性預決算國庫局捐款和政府性性投資基金預決算國庫局捐款。
ౠ二、事業上心收錄:指事業上心機構抓好專業技術的業務量項目和其協助項目爭取的收錄。主耍是:社區醫療的業務量收錄等。
🉐三、經驗管理年效益:指事業上的部門在的專業業務范圍促銷的主題活動舉例說明輔助器促銷的主題活動外展開非單獨會計核算經驗管理促銷的主題活動有的年效益。
♔四、另外的使收錄:指企事業上的單位獲得的除“財政性付款使收錄”、“事業上的使收錄”、“生產使收錄”等其他的使收錄。主耍是:公開衛生學進行體檢使收錄、有價役苗使收錄、物質盤盈使收錄等。
五、今年初結轉和盈余:是以上一年度還沒有完成任務、結轉到年初按關與標準規定立刻應用的流動資金。
🦋六、年尾結轉和節余:指上年中或很早以前年中財政預算設置、因直接生活條件引發變換始終無法按原計劃書試行,需延緩到以來年中按有關的信息法律法規已經用到的錢。
🐻七、基本的花費費用:指工作上單位為服務公司很正常機器運行、來完成日常釣魚任務工作上釣魚任務而發生的各種花費費用。
𒈔八、樓盤經費總經費支出:指行業為提交特定的的行政事務作業釣魚任務或事業性發展進步關鍵,在常見經費總經費支出本身發現的某項經費總經費支出。
九、操作撥出:指企事業公司在職業行為及引導行為之中深入推進非自立計算成本操作行為有的撥出。
ꦗ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
꧑十一國慶、市直機關自動運行資金費用:指行政事務計量的單位和參考因公員法維護的工作計量的單位采用尋常公共性項目預算財政資金付款制定的幾乎費用中的日常工作通用資金費用費用。