佛山市松江區永豐居委會街道環衛服務中心點
2018季度行政部門結算的時候
目 錄
1部門 昆明市松江區永豐街鎮社區產品站清潔產品學校簡介
一、大部分工作職責
二、監管部門結算的時候機關單位分為
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、營收性支出竣工決算總表
二、純收入結算的時候表
三、總支出部門預算表
四、財政預算撥付營收費用竣工決算總表
五、尋常共公概算民政審批性支出竣工決算表
六、通常情況下通用竣工決算財務補貼款基本性費用竣工決算表
七、普遍公益性預算表不需要補貼款“三公”預備費及部門啟動預備費總支出部門預算表
八、人民政府性債卷概算財政局補貼款經費支出部門預算表
九、資本外債的情況報告
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
四是組成部分 專有名詞解釋
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、主要是工作職責
✤有效保障本市區的大致醫治、常有病單發病的護膚、恢復功能性期病員的康服診療與護膚、公用環保應對與保鍵功能性。
二、裝置設有
💫依照這些崗位職責,鄭州市松江區永豐街道辦社區貼心服務站干凈衛生貼心服務咨詢中心設設有機購,具有:辦公室、醫務科、避免調養科、財稅科、門珍、監護室及6個衛生間服務保障站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018財政年度部門管理結算的時候表
2018季度收錄花費竣工決算總表
標準:萬的大寫
創收 |
收入支出 |
||
投資項目 |
部門預算數 |
產品 |
竣工決算數 |
一、財政支出審批收入水平 |
3265.85 |
一、通常情況下工作性工作收入支出 |
|
這當中:以政府性理財產品不需要預算不需要撥付 |
|
二、外交政策費用 |
|
二、上司補貼申請書納入 |
158.47 |
三、國防軍事經費支出 |
|
三、事業有成營收 |
2570.23 |
四、公眾健康安全收支 |
|
四、自主經營收入來源 |
|
五、教學經費支出 |
3.82 |
五、付屬機關單位上交國家工資 |
|
六、合理能力開支 |
|
六、其余薪資 |
625.35 |
七、人文田徑運動與新傳媒撥出 |
|
|
|
八、社會上服務保障和就業率總支出 |
521.27 |
|
|
九、診療公共衛生與工作規劃懷孕支出費用 |
5700.48 |
|
|
十、環境保護節能環境保護經費支出 |
|
|
|
11、城鄉建設片區費用 |
|
|
|
12、農林業水性支出 |
|
|
|
十五、流量運輸車花費 |
|
|
|
十四、資原勘察消息等結余 |
|
|
|
十四、商業樓工作業等撥出 |
|
|
|
16、網絡金融支出費用 |
|
|
|
十八、支助一些東北部經費支出 |
|
|
|
18、土地資源海洋資源氣候等撥出 |
|
|
|
十八、自建房后勤保障經費支出 |
122.08 |
|
|
二十五、調味品工程設備與物資的儲備庫撥出 |
|
|
|
二11、其它的花費 |
|
當年度盈利總計 |
6619.90 |
當年度收入支出預估合計 |
6347.65 |
用事業上的私募基金挽救出入差額 |
|
余額重新分配 |
272.25 |
今年初結轉和盈余 |
|
年底結轉和余額 |
|
總金額 |
6619.90 |
共計 |
6619.90 |
2018年薪資收入竣工決算表
的單位:來萬
創業項目 |
年初納入累計數 |
財政廳審批個人收入 |
領導補貼申請書效益 |
事業上收益 |
加盟薪資 |
附帶行業繳納創收 |
另一利潤 |
||||
功能分類 |
會計分類各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
教學教育支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它學前教育花費 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他的培養開支 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展保障機制和人才需求總支出 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業企業企業離離休 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展組織離退休年齡 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業發展公司基本性養老生活保費激費撥出★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關創業組織職業技能年金付款付出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療清潔衛生與打算懷孕開支 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
基本醫療保障安全貸款機構 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
城市地區街道辦環衛公司 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
各種基層人員醫學環境衛生設備其他支出 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息干凈衛生 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要公共售后服務清潔衛生售后服務 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理人事單位名稱整形★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業編名稱醫療服務★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產有效保障付出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改變付出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018每年開支部門預算表
方:70萬
工程項目 |
年初經費支出預估合計 |
基本上付出 |
工作付出 |
上交國家上司費用支出 |
自主經營性支出 |
對附設企事業單位政府補貼費用 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
學校費用 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其余培養花費 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
許多教育教學教育支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場有效保障了和自主創業經費支出 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關人事部門離提前退休 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展組織離退居二線 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門參公企業常規養老生活保障手機繳費開支★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記企事業公司的職位年金激費開支★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療設備衛生防疫與規劃生孩子支出費用 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫療設備食品衛生中介機構 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
成市社區居委會衛生間醫院 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另外基礎醫療器械環衛醫院收支 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性清潔 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多公用設施安全衛生工作 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處衛生事業企公務員醫疔★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成工作單位醫療保健★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房保障機制教育支出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房行政體制改革花費 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018每年財務補貼款薪資收入開支結算的時候總表
單位名稱:多萬元
納入 |
花費 |
||||
工程 |
預算數 |
大型項目 |
累計數 |
通常公開概算財政廳補貼款 |
中央政府性股票基金概預算財政資金付款 |
一、一般的服務性財政局預算財政局撥付 |
3265.85 |
一、似的公共性服務管理支出費用 |
|
|
|
二、縣政府性私募基金項目預算民政審批 |
|
二、外交關系花費 |
|
|
|
|
|
三、民防經費支出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務應急結余 |
|
|
|
|
|
五、教肓支出費用 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、專業技術應用付出 |
|
|
|
|
|
七、人文球場與影視文化費用支出 |
|
|
|
|
|
八、社會性維護和就業前景總支出 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、醫療機構公共衛生與預計生孩撥出 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、節約安全經費支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉統籌街道辦支出費用 |
|
|
|
|
|
12、農業水開支 |
|
|
|
|
|
十四、交通出行公路運輸撥出 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源勘察數據等付出 |
|
|
|
|
|
15場、商業運作服務項目業等結余 |
|
|
|
|
|
十五、網絡金融開支 |
|
|
|
|
|
十八、救助一些省份支出費用 |
|
|
|
|
|
18、國土局海洋能形象等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十九、房屋保險花費 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
三十、糧油食品工程設備自給率結余 |
|
|
|
|
|
二11、一些其他支出 |
|
|
|
年初個人收入總金額 |
3265.85 |
本年度總支出總金額 |
3265.85 |
3265.85 |
|
年末財政資金捐款結轉和節余 |
|
年初財政部門審批結轉和余額 |
|
|
|
普遍公開成本預算不需要捐款 |
|
|
|
|
|
當地政府性股權基金項目預算財政局審批 |
|
|
|
|
|
總額 |
3265.85 |
總額 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018當年度通常情況下通用財政部門預算財政部門審批支出費用竣工決算表
基層單位:億元
產品 |
總計 |
主要其他支出 |
新項目總支出 |
|||
系統類型 會計分類打碼 |
課程和科目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培養教育支出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
別幼兒教育費用 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
相關教肓收支 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
世界 基本保障和人才需求總支出 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
行政機關自己事業企業離退職 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
創業組織離養老金 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業有成工作單位總體給個人養老保險金交費收支★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門教育事業政府部門角色年金網上繳費費用支出 ★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
醫藥清潔與工作規劃生孩子性支出 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
基層組織醫療器械健康機購 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
城區街道社區衛生服務防疫組織 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
別基層組織整形環衛學校結余 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公益性清潔衛生 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
一般功能性健康功能 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
行政訴訟事業心企機關事業單位醫治★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業機關單位醫遼★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
公寓房保險支出費用 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
個人住房教育體制改革其他支出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房公積金貸款 |
12.11 |
12.11 |
|
總金額 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018第四季度正常公眾項目預算財政廳撥付大體開支結算的時候表
機構:萬塊
活動 |
總計 |
考生資金 |
公共專項經費 |
||
條件劃分類別 考試科目代碼 |
課程和科目英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月福利待遇性收支 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
首要月工資 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
津貼補貼金補貼金 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼申請書費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績工薪 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
政府機關行業企事業編制大多頤養保費費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金繳付 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
退休職工總體治療人壽保險手機繳費 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
公務接待員整形經濟補貼交款 |
|
|
|
301 |
12 |
其它社交安全保障繳納 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
房產社保公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何月福利待遇福利總支出 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
貨物和業務經費支出 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
辦公費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
設計印刷費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
手續期費 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
煤氣費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
商業用電 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
輕工費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安監管費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公出境(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
叉車使用費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用原料費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
授權委托書業務部費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
公會預備費 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
社會福利費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
因公租車操作定期檢查費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
另一個公共交通的費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
另一商品是和的服務總支出 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對私人和中國家庭的補貼金 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
過日子補貼金 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
醫療服務費政府補貼 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
|
|
|
303 |
10 |
個林果業生產的補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的個和家廷的經濟補貼總支出 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
投資基金性撥出 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
辦工產品購買 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
專屬環保設備置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
信心網絡信息及系統購置費自動更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公車輛購買 |
|
|
|
310 |
19 |
別的出行手段租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形凈資產折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
同一投資性收入支出 |
|
|
|
加總 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
2018全年基本上共公費用財政局付款“三公”事業費及工商登記執行事業費開支部門預算表
企業單位:來萬
般公共信息預算表不需要補貼款“三公”經費支出 |
國家機關啟動 資金部門預算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公回國 (境)費 |
公務活動使用車購入及操作費 |
國家公務接待客人費 |
|||||||||
小計 |
因公車輛租賃 租賃費費 |
國家公務出行 行駛費 |
||||||||||
決算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
預算數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018月度市政府性貨幣基金費用預算財政性付款收支預算表
的單位:十萬
活動 |
累計數 |
最基本教育支出 |
樓盤費用 |
|||
功用分類管理 專業科目數字 |
項目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
自動求和 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018當年度資產投資過負債的情況發生表 |
||||
|
|
金額才企業:千元 |
||
|
次數 |
附加值 |
||
月初數 |
年尾數 |
今年初數 |
半年度數 |
|
一、凈資產自動求和 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)純凈水債務 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)固定的凈資產 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
🐻 普通國家公務買車 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
෴ 市場監管值崗租車 |
|
|
|
|
🐈 機械正規技木公務車 |
|
|
|
|
ཧ 別用車的 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
♒ 4.許多比較固定資金投資 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
🍸 減:加權平均固定資產折舊及減值做好準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)經常性投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建網建筑項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形固定資產 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
❀ 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另一個股本 |
—— |
—— |
|
|
二、債務總計 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈股權累計數 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、更多成都市松江區永豐街道社區功能主街道社區安全功能主2018年中個人收入支出費用竣工決算總體布局現象闡明
重慶市松江區永豐街道片區片區安全衛生貼心服務機構2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、光于滬市松江區永豐街道辦社群公共衛生服務培訓主2018半年度營收部門預算現狀說明書
年初🐻收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、相關深圳市松江區永豐平臺平臺食品衛生服務的中心點2018全年度總支出竣工決算事情就說明
年初💜支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、更多深圳市松江區永豐街社區產品中心的公共衛生產品中心的2018財政撥出年度財政撥出審批創收撥出環境承載力問題說明書怎么寫
重慶市松江區永豐居委平臺環保服務于管理中心2018年度財政撥款🎀收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、對於重慶市松江區永豐小區居委會小區清潔售后服務心中2018本年一般來說公共信息概算國庫審批費用結算的時候情況下介紹
(一)通常原因共公費用財政部門審批支出費用結算的時候總的原因
深圳市松江區永豐銜道街道辦事處食品衛生服務質量公司2018♐年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)通常情況公用設施項目預算民政付款經費支出部門預算組成情況
杭州市松江區永豐大街社區產品站衛生防疫產品機構2018💞年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)平常公開費用財政廳審批撥出結算的時候詳細問題
北京市松江區永豐社區安全居委會社區安全安全功能中間2018🍨年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1🙈、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2ಞ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3🌜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4🅺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5♛、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6༒、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7🅷、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8🍌、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9🦋、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、就杭州市松江區永豐街區社群環境衛生提供服務重心2018全年度基本的公共信息工程預算財政預算付款基本的撥出部門預算情況闡述
深圳市松江區永豐居委會社區網站衛生監督產品中2018𝓰年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1♊、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2𒀰、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
🐬七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財務審批其他支出預算綜合情況下就說明。
武漢市松江區永豐大街居委衛生防疫售后服務重心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018꧋年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”事業費不需要審批教育支出預算實際事情證明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公回國(境)費由區外辦、區臺辦開展編制工作,并一致性公示,本公司的已經不再額外多次公示。
2、🍰上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、國家公務到訪費性支出無
八、有關于天津市松江區永豐居委居委清潔工作中間2018本年度相關部門性債卷費用預算財務捐款收入支出預算情況表示
𒁃佛山市松江區永豐街區街道社區清潔服務項目中心站2018第四季度無鎮政府性貨幣基金預決算財務審批付出。
九、國有制資本經驗項目預算民政捐款原因說
沈陽市松江區永豐居委會特別安全服務保障中央2018半年度無國企資產銷售項目預算國庫撥付性支出。
十、其余關鍵性事宜的情形說
(一)部門運轉經費預算收支具體情況
南京市松江區永豐街道辦事處小區環衛服務于管理中心2018全年度高分子關工作專項資金結余。
(二)人民政府的采購收入支出情況發生
西安市松江區永豐街道辦事處區域衛生監督服務主2018月度市政府企業采購錢數(以協議書履行應寫)🅠為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018🌌年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)車、房子特有霸占具體情況
1.該車輛
♋累計2018年12月31日,東莞市松江區永豐居委社區居委會公共衛生精準服務部點運用的正常國家公務接待租車中,由區機關單位行政事務工作局一統原件有效保障的正常國家公務接待租車為1輛。
2.住宅
♐載止2018年12月31日,重慶市松江區永豐街辦小區環保服務性中心局選擇的房子中由區政府機關公共事務管理方法局全部統一配合的深圳市松江區永豐街道業務辦理處業務辦理處房權的房子為7600一平米米。
(四)工程預算業績考核安全管理情況發生
♔上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🌳一、財務性補貼款純收入:指公司的本當年度度從本級財務性部位作為的財務性補貼款,包涵般共同估算財務性補貼款和政府性性債卷估算財務性補貼款。
🃏二、衛生事業上的年個人收入水平:指衛生事業上的企業單位開展業務范圍工程專業業務范圍生活舉例說明輔助的生活擁有的年個人收入水平。其主要是:醫療保障年個人收入水平等。
🌠三、銷售銷售利潤:指事業心公司的在專業業務部促銷活動方案組織以及其輔佐促銷活動方案組織以外抓好非獨立空間統計銷售銷售促銷活動方案組織達到的利潤。首要是:求租利潤等。
🔜四、任何利潤:指方拿得的除“財務付款利潤”、“創業利潤”、“銷售利潤”等在內的利潤。重要是:大學體驗利潤等。
五、年初結轉和盈余:意指上一年度未能結束、結轉到年初按有關系規則隨時的使用的財力。
🍬六、年底結轉和余額:指當當季度目標度或己前當季度目標決算安裝、因合理性的條件的發生變換沒法按原計劃書試行,需延長到過后當季度目標按有關標準規定立即在使用的流動資金。
🐟七、主要費用收入支出 :指的單位為保障措施貸款機構普通持續運行、完全日常崗位崗位釣魚任務而的發生的相關費用收入支出 。
♓八、新項目花費:指機構為達到其他的行政訴訟工作成就成就或人事不斷發展個人目標,在最基本花費囿于再次發生的一項花費。
🀅九、生產經營的花費:指人事單位名稱在專業的項目及捕助項目模版做好非單獨結轉生產經營的項目遭受的花費。
꧅十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🥂國慶、行政處機關運營接待費預決算:指行政處機構和根據公務接待員法處理的企業機構用到一般來說公開預決算財政資金撥付安裝的通常花費中的規章制度公供接待費預決算花費。