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2019年決算信息公開(上海市松江區中山街道社區衛生服務中心)
信息來源: 頒布事件:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

傷害市松江區中山大街社區醫療管理衛生管理服務的管理中心

2019全年度單位預算

 


目  錄

 

弟一大部分 深圳市松江區中山街道辦事處社區提供服務防疫衛生防疫提供服務重點簡況

一、具體職能部門

二、公司軟件設置

第二部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、薪水開支竣工決算總表

二、收入水平竣工決算表

三、花費部門預算表

四、財政廳撥付個人收入撥出竣工決算總表

五、大部分公用概預算財政開支捐款開支結算的時候表

六、般服務性概算國庫撥付差不多費用支出 部門預算表

七、一般的共同工程預算財務捐款“三公”金費收入支出及企事業單位啟動金費收入支出收入支出部門預算表

八、縣政府性貨幣基金預算財政部門捐款總支出預算表

九、金融資產流動負債癥狀表

第三部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第五一部分 動詞釋義


第一部分    上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況

 

一、主耍職能部門

🅘昆明市松江區中山街邊街辦衛生防疫情況功能項目中心局是區衛計委下的一家基層組織治療保障公司。承擔起中山街邊謀福利各族人民干部群眾總體治療保障與功能性衛生防疫情況怎樣預防預防保健功能項目。

二、構造配置

ꦑ根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    海市松江區中山街道社區衛生服2019年度部門決算表

2019財政年度使收入花費竣工決算總表

計量單位:十萬

年收入

撥出

頂目

結算的時候數

項目

結算的時候數

一、般共同預決算財政廳付款收入來源

5349.08

一、一般來說公共功能功能總支出

 

二、政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政資金補貼款個人收入

 

二、外交關系支出費用

 

三、上級領導補貼申請書使收入

 

三、飲水機教育支出

 

四、事業有成薪水

4830.62

四、公開安全的撥出

 

五、營業納入

 

五、教育輔導收支

 

六、附屬醫院企業上交國家營收

 

六、科學課的技術費用

 

七、某個收入水平

63.60

七、文化產業旅游酒店體育類與媒體收入支出

 

 

 

八、社交保證和自主創業教育支出

600.63

 

 

九、安全衛生營養健康總支出

9046.15

 

 

十、綠色建筑干凈支出費用

 

 

 

十一月、城鄉居民特別性支出

 

 

 

十三、農林業水經費支出

 

 

 

十五、交通費配送結余

 

 

 

十四、環境資源勘查相關信息等撥出

 

 

 

第十、企業功能業等費用

 

 

 

第十六、互聯網金融總支出

 

 

 

十二、經濟援助任何區域費用支出

 

 

 

十七、物種多樣性產品海域形象等性支出

 

 

 

黨的十九、房間質量保障性支出

164.36

 

 

三十、油糧材料物資儲備量費用支出

 

 

 

二國慶、災難消滅及救急管控收入支出

 

 

 

二第十二、的撥出

 

當年度薪資總金額

10243.30

年初性支出預估合計

9811.14

用行業股票基金確定出入差額

 

節余配資

373.85

期初結轉和節余

186.10

月底結轉和余額

244.41

共計

10429.40

總結

10429.40


2019年度目標營收預算表

計量單位:萬塊人民幣

投資項目

當年度個人收入加總

財政支出補貼款收益

上司補貼收錄

事業性創收

生產工資

付屬計量單位上交個人收入

某些納入

功能分類
科目編碼

考試科目簡稱

自動求和

10243.30

5349.08

 

4830.62

 

 

63.60

208

 

 

社會中保障機制和自主創業

600.63

424.24

 

176.39

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務創業計量單位離退休年齡

600.63

424.24

 

176.39

 

 

 

208

05

02 

自己機關單位名稱離養老

8.75

8.75

 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門事業心機構關鍵醫療保險服務保險服務付費結余

407.31

230.93

 

176.39

 

 

 

208

05

06

機關政府部門企事業政府部門行業年金交費支出費用

184.57

184.57

 

 

 

 

 

210

 

 

社區醫療清潔與項目養育結余

9478.31

4760.48

 

4654.23

 

 

63.60

210

03

 

基層醫院醫學安全衛生設備

8270.96

3553.13

 

4654.23

 

 

63.60

210

03

01

大城市特別衛生學裝置

8270.96

3553.13

 

4654.23

 

 

63.60

210

04

 

公共性衛生間

986.96

986.96

 

 

 

 

 

210

04

08

基本性公共性干凈衛生的服務

981.97

981.97

 

 

 

 

 

210

04

09

災害服務性食品衛生專項督查

4.99

4.99

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處事業上單位名稱醫遼

220.38

220.38

 

 

 

 

 

210

11

02

事業有成院校醫療器械

220.38

220.38

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房有效保障了經費支出

164.36

164.36

 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房體制改革費用

164.36

164.36

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅房公積金貸款

164.36

164.36

 

 

 

 

 


2019當年度付出竣工決算表

廠家:千元

 

新項目

上年花費自動求和

基本性教育支出

好項目其他支出

上交領導其他支出

銷售總支出

對其他機關單位補貼開支

功能分類
科目編碼

會計科目各稱

合計數

9811.14

8938.11

873.03

 

 

 

208

 

 

世界保護和就業率教育支出

600.63

600.63

 

 

 

 

208

05 

 

行政管理企事業的單位離退職

600.63

600.63

 

 

 

 

208

05

02 

事業上部門離離休

8.75

8.75

 

 

 

 

208

05

05 

企業事業性企業職業年金付款教育支出

407.31

407.31

 

 

 

 

208

05

06

政府機關事業上的公司的常規健康養老人壽保險私募基金的政府補貼

184.57

184.57

 

 

 

 

210

 

 

衛生管理健康的開支

9046.15

8173.12

873.03

 

 

 

210

03

 

基成醫療清潔清潔中介機構

7838.80

7020.56

818.24

 

 

 

210

03

01

城鎮街道安全衛生組織

7838.80

7020.56

818.24

 

 

 

210

04

 

公共性公共衛生服務

986.94

932.17

54.79

 

 

 

210

04

08

基本性公共性環衛的服務

981.97

932.17

49.80

 

 

 

210

04

09

特大安全事故公眾衛生情況專頂

4.99

 

4.99

 

 

 

210

11

 

政府部門教育事業基層單位醫藥

220.38

220.38

 

 

 

 

210

11

02

事業有成企業醫療設備

220.38

220.38

 

 

 

 

221

 

 

住宅房得到保障總支出

164.36

164.36

 

 

 

 

221

02

 

住宅變革性支出

164.36

164.36

 

 

 

 

221

02

01

自建房社保公積金

164.36

164.36

 

 

 

 


2019季度財政資金審批薪資收入教育支出預算總表

標準:萬美金

盈利

性支出

的項目

部門預算數

創業項目

總計

似的共同概預算財政資金撥付

部門性股權基金不需要預算不需要付款

一、通常公共性概算財政廳付款

5349.08 

一、應該公用服務的收支

 

 

 

二、國家性投資基金費用預算不需要付款

 

二、外交活動費用

 

 

 

 

 

三、中國軍事撥出

 

 

 

 

 

四、公共性安全防護教育支出

 

 

 

 

 

五、幼兒教育其他支出

 

 

 

 

 

六、科學的技藝結余

 

 

 

 

 

七、人文精神國內旅游運動與傳煤其他支出

 

 

 

 

 

八、社會化的保障和就業的收支

424.25 

424.25 

 

 

 

九、干凈衛生安全付出

4760.48

4760.48 

 

 

 

十、節約環境開支

 

 

 

 

 

十一月、新型農村社區居委會總支出

 

 

 

 

 

第十二、農林業水撥出

 

 

 

 

 

十五、交通費公路運輸付出

 

 

 

 

 

十四、的資源探礦消息等費用支出

 

 

 

 

 

第十五、工商業產品業等付出

 

 

 

 

 

第十五、銀行業總支出

 

 

 

 

 

二十七、支援另一的地方花費

 

 

 

 

 

18、自然美礦產資源淺海氣象預報等付出

 

 

 

 

 

19、房間有效保障教育支出

164.36 

164.36 

 

 

 

二十五、調味品工程設備與物資的貯備支出費用

 

 

 

 

 

二國慶、災害性有機廢氣及應急處置維護撥出

 

 

 

 

 

二十三、許多性支出

 

 

 

年初工資預估合計

5349.08 

本年度費用支出 總計

 5349.08

5349.08 

 

年終財務付款結轉和節余

 

年終不需要補貼款結轉和余額

 

 

 

一、正常共同預決算不需要審批

 

 

 

 

 

二、區政府性私募基金成本預算民政審批

 

 

 

 

 

總額

5349.08 

共計

 5349.08

5349.08 

 

 


2019當年度尋常公用費用預算財政總支出撥付總支出竣工決算表

部門:余萬元

 

工程

總金額

大體費用

投資項目開支

系統等級分類

專業科目商品編號

課目公司名稱

208

 

 

社會存在保障措施和求業

424.25

424.25

0.00

208

05 

 

人事部門事業計量單位計量單位離退居二線

424.25

424.25

0.00

208

05

02 

企業公司的離養老金

8.75

8.75

0.00

208

05

05

對市直機關教育事業工作單位基本性健康社保養老金股票基金的補助金

230.93

230.93

0.00

208

05

06 

工商登記參公公司的專職年金付款花費

184.57

184.57

0.00

210

 

 

干凈衛生安全花費

4760.48

4014.97

745.51

210

03

 

表層醫療中介機構干凈中介機構

3553.13

2862.41

690.72

210

03

01

大都市居委會食品衛生中介機構

3553.13

2862.41

690.72

210

04

 

公益性清潔

986.96

932.17

54.79

210

04

08

基本上公用設施干凈服務管理

981.97

932.17

49.80

210

04

09

巨大通用安全衛生專頂

4.99

 

4.99

210

11

 

行政事務企事業組織醫療器械

220.38

220.38

0.00

210

11

02

事業發展單位名稱醫療機構

220.38

220.38

0.00

221

 

 

房產保障措施支出費用

164.36

164.36

0

221

02

 

房間收入分配改革其他支出

164.36

164.36

0

221

02

01

公房社保公積金

164.36

164.36

0

自動求和

5349.08

4603.57

745.51


2019本年度一樣共同成本預算財政預算補貼款一般結余部門預算表

  公司:萬余元

樓盤

總金額

成員勞務費

通用接待費

區域經濟各類

會計科目商品編碼

專業科目標題

301

 

員工工資待遇金收支

4235.89

4235.89

 

301

01

  基本性年薪

261.77

261.77

 

301

02

  津貼補貼款補貼款

172.86

172.86

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  餐費補貼申請書費

 

 

 

301

07

  考核年終獎金

2084.52

2084.52

 

301

08

機關方企業方大多頤養保險金激費

230.93

230.93

 

301

09

職業的年金納費

184.57

184.57

 

301

10

工作人員關鍵醫療管理保險費用納費

220.38

220.38

 

301

11

公務接待員治療補助款手機繳費

 

 

 

301

12

的社會存在保障措施網上繳費

68.03

68.03

 

301

13

商品房社保公積金

164.36

164.36

 

301

14

醫療管理費

 

 

 

301

99

  另一的薪資福利性付出

848.47

848.47

 

302

 

各種商品和服務保障付出

334.47

 

334.47

302

01

  辦公樓費

2.69

 

2.69

302

02

  彩色印刷費

27.01

 

27.01

302

03

  咨詢公司費

1.58

 

1.58

302

04

  的手續約

0.05

 

0.05

302

05

  煤氣費

8.93

 

8.93

302

06

  煤氣費

14.90

 

14.90

302

07

  郵電通信費

8.73

 

8.73

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業經營經營費

4.14

 

4.14

302

11

  出差補貼

5.67

 

5.67

302

12

  因公回國(境)相應費用

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

66.64

 

66.64

302

14

  租費

 

 

 

302

15

  交互費

 

 

 

302

16

  教學費

 

 

 

302

17

  因公接持費

 

 

 

302

18

  轉用的管理費

132.32

 

132.32

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  使用能源費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

20.06

 

20.06

302

27

  委托人業務量費

7.81

 

7.81

302

28

  公會接待費

 

 

 

302

29

  福利金費

17.01

 

17.01

302

31

  公務活動使用車正常運行保養費

0.03

 

0.03

302

39

  別的交通運輸服務費

 

 

 

302

40

  稅金及扣減費用的

 

 

 

302

99

  一些進口商品和服務性費用支出

16.90

 

16.90

303

 

對個人賬戶和家長的津貼

1.42

1.42

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常補貼申請書

0.35

0.35

 

303

07

  醫療保健費補貼

 

 

 

303

08

  捐資國家助學金

 

 

 

303

09

  獎勵制度金

0.79

0.79

 

303

10

自身綠植基地工作補貼款

 

 

 

303

99

  一些對每個人和家的補貼金

0.28

0.28

 

310

 

資本投資性收支

31.79

 

31.79

310

02

  辦公區主設備租賃費

19.81

 

19.81

310

03

  專門用裝置添置

8.68

 

8.68

310

07

  信心網絡信息及圖片軟件購買更新系統

3.30

 

3.30

310

13

  國家公務私家車租賃費

 

 

 

310

19

  同一交通管理設備新購

 

 

 

310

21

  文物保護和擺放品購進

 

 

 

310

22

  無型財產購置費

 

 

 

310

99

  的資源性其他支出

 

 

 

加總

4603.57

4237.31

366.26

 


2019年中基本上通用概算不需要補貼款“三公”費用及機關事業單位執行費用經費支出結算的時候表

公司:余萬元

一樣 公用設施概算財政支出審批“三公”事業費

政府機關程序運行

預備費部門預算數

預估合計

因公出國工作

(境)費

公務活動買車添置及加載費

公務活動商務接待費

小計

因公出行

添置費

國家公務車輛

啟用費

工程預算數

竣工決算數

概算數

部門預算數

決算數

預算數

成本預算數

結算的時候數

成本預算數

竣工決算數

項目預算數

部門預算數

 

25

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

 


2019第四季度政府機構性基金投資預算表財政資金補貼款總支出預算表

機關單位:萬元左右

頂目

加總

基本性經費支出

好項目結余

工作分類整理

科目必標識號

課程和科目簡稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年中固定資產流動負債時候表

 

 

價格企業單位:萬余元

 

價值

期初數

月底數

期初數

年初數

一、固定資產累計數

——

——

3827.16

4597.92 

   (一)變化金融資產

——

——

2136.57 

2737.16

   (二)一定債務

——

——

3274.70

3699.63

          其中:1.房屋(平方米)

3400.64

3400.64

428.63

428.63 

𝓀                2.通用性專用設備(臺/套/輛)

 874

 926

531.98

530.40

🤡                     在當中:(1)設備(輛)

 2

 2

 67.39

67.39

ꩲ                                 平常公務活動買車

 

 

 

 

🉐                                 市場監管值崗租車

 

 

 

 

❀                                 特殊靠譜技藝車輛使用

 

 

 

 

♔                                 許多公務車

 2

 2

 67.39

67.39 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 337

410 

1948.66 

2369.98

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 3

 4

444.60

623.10

✅               4.另一個特定股權

——

——

365.43

370.62

♏        減:累計額折舊率及減值提前準備

——

——

1653.07

1977.96

   (三)經常股權質押投資費用

——

——

 

 

   (四)長久的國債投入資金

——

——

 

 

   (五)在建項目工業

——

——

 

 

   (六)無形中資金

——

——

 79.78

164.86

🃏        減:累積攤銷

——

——

10.81 

 25.77

   (七)別債務

——

——

 

 

二、負債率總金額

——

——

991.84

1169.75

三、凈資本自動求和

——

——

2835.32

3428.17

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明

 

一、有關天津市市松江區中山街辦街道辦事處安全衛生貼心服務核心2019年末效益教育支出部門預算總體目標問題描述

深圳市松江區中山城市社區精準服務中干凈精準服務中2019𒁏年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因:2019年業務量增加,事業收入增加263.26萬元;2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。

二、相對于南京市松江區中山街區區域健康售后服務基地2019月度工資預算事情代表

本年度🔴收入合計10243.30萬元,其中:財政撥款收入5349.08萬元,占52.22%;事業收入4830.62萬元,占47.16%;其他收入63.60萬元,占0.62%。

三、至于蘇州市松江區中山街鎮平臺環境衛生售后服務公司2019第四季度費用竣工決算情況發生反映

年初ಞ支出合計9811.14萬元,其中:基本支出8938.11萬元,占91.10%;項目支出873.03萬元,占8.90%。

四、關干傷害市松江區中山大街社區貼心服務站清潔衛生貼心服務公司2019一年度財政開支補貼款收入水平開支總體目標情況發生證明

廣州市松江區中山大街街道衛生間業務中間2019🅰年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、關干天津市松江區中山街區片區公共衛生服務的學校2019當年度一樣 公開概預算財政預算撥付費用部門預算具體情況解釋

(一)通常公共服務估算財政部門付款費用支出 部門預算總體性情況發生

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019𒆙年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

(二)常見通用概算財政資金撥付支出費用預算結構的情形

深圳市松江區中山銜道社區服務中央干凈衛生服務中央2019🦄年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出424.25萬元,占7.93%;衛生健康支出4760.48萬元,占89.00%;住房保障支出164.36萬元,占3.07%。

(三)基本上公共信息成本預算財政局撥付費用預算基本時候

重慶市松江區中山街社群環衛服務質量主2019🌃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元,支出決算為5349.08萬元,完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:

1𝓰、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.75萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動,2019年僅一人開展休閑養生活動。

2🔯、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)230.93萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元,支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。

3🍌、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)184.57萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元,支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

 4♏、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)3553.13萬元,主要用于:(1)基本支出2862.41萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元,主要用于:骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元,支出決算為3553.13萬元,完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。

5𓄧、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)981.97萬元,主要用于:2019基本公共衛生中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元,支出決算為981.97萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。

6🔥、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)4.99萬元,主要用于:項目支出4.99萬元,主要用于:中醫藥文化角建設支出,用于所必須的耗材,中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增中醫文化角建設經費4.99萬元,年初未安排。

7ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)220.38萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元,支出決算為220.38萬元,完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

8🐻、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)164.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元,支出決算為164.36萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

六、至于傷害市松江區中山街道辦事處街道衛生學產品咨詢中心2019本年通常共公費用財政部門審批關鍵開支竣工決算前提闡述

滬市松江區中山區域區域食品衛生服務培訓中2019𓄧年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元,包括人員經費4237.31萬元,公用經費366.26萬元。基本支出中:

1、工資福利支出4235.89萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2🍰、商品和服務支出334.47萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3♑、對個人和家庭補助支出1.42萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。

七、對東莞市松江區中山道路社區網站清潔服務保障中心的2019季度通常公共服務預算財政部門捐款“三公”金費其他支出預算的情況解釋

(一)“三公”經費性支出財政性支出捐款性支出預算綜合性原因這說明。

鄭州市松江區中山道路社區環保環保功能心中2019⛦年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

༺因公出國旅游(境)事業費由區外辦、區臺辦開展要制定,并按照開放透明,本企事業單位不會再行相似開放透明。

𝔍公務用車購置及運行維護費決算0元,預算25萬元,由于現有車輛年久失修,預算申請新購置1輛。采購流程未走完,故結轉下年采購。

公務接待費決算0萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平

(二)“三公”金費國庫捐款收入支出結算的時候基本實際情況表明。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

ཧ杭州市松江區中山大街社區衛生精準服務情況衛生情況精準服務中間2019年無鎮政府性基金投資概預算財政資金捐款費用支出 。

九、國有化資產管理生產工程預算財政廳審批原因表示

🌳武漢市松江區中山道路社區居委會環衛服務性中心局2019季度無公有資源自主經營概算不需要撥付其他支出。

十、別核心事宜的情況下闡述

(一)政府部門運動專項經費收支現狀

西安市松江區中山街鎮小區安全衛生服務學校2019季度有機關運轉經費預算開支。

(二)政府部門采購招標收入支出問題

重慶市松江區中山街道辦事處區域食品衛生的服務機構2019✃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為532.86萬元,其中:貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。

(三)小車、房層專項 被占情況

重慶市松江區中山居委社區服務于中食品衛生服務于中2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算績效考評管理方法情況報告

🐭上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:🌸編報績效目標的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效自評的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元,平均得分91.14分(其中,績效評級為“優”的項目35個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。


🎉                   第四部分    名詞解釋

 

𒊎一、財務局工程決算部門乃至每一位員工付款薪水:指工作單位上季度從本級財務局工程決算部門乃至每一位員工部門乃至每一位員工達到的財務局工程決算部門乃至每一位員工付款,主要包括應該公共服務工程決算財務局工程決算部門乃至每一位員工付款和當地政府性基金投資工程決算財務局工程決算部門乃至每一位員工付款。

♋二、工作薪資薪資盈利:指工作公司深入推進技術業務員促銷促銷活動還有其配套促銷促銷活動拿得的薪資薪資盈利。一般是:社區醫療薪資薪資盈利等。

🌊三、運營純收入來源:指視野方在職業 服務話動舉例輔助的話動之中開始非自己核算成本運營話動達成的純收入來源。

༒四、另一工資:指公司拿得的除“財政性撥付工資”、“工作工資”、“管理工資”等在內的工資。包括是:公開衛生監督體檢報告工資、預防針工資等。

五、年終結轉和節余:意指上一年度還沒有完全、結轉到本年度按光于規程堅持運用的的資金。

ꩵ六、年初結轉和余額:指年初度或很多年本年工程預算按排、因客觀事實前提形成變尚未按原計劃表施實,需延后到后來本年按關于歸定再繼續實用的周轉金。

七、常規撥出:指企業單位為安全保障平臺很正常運行、實現平時操作責任而遭受的數據來撥出。

🅘八、好項目收支:指院校為順利完成既定的行政處崗位的任務或人事未來發展目的,在常規收支模版發生的的各類收支。

九、管理撥出:指公務員名稱單位名稱在專業化運動及鋪助運動以外做非自立選擇管理運動進行的撥出。

👍十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🔯五一、國家機關正常運行費用:指行政監管機關方和依據國家企事業方人員法監管的企事業機關方采用普通公益性項目預算財政局付款安排好的一般經費經費支出經費支出中的平時的共公費用經費經費支出經費支出。

 

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