蘇州市松江區泗涇鎮街道辦事處環衛服務項目咨詢中心
2019季度竣工決算
目 錄
一環節 佛山市松江區泗涇鎮社區服務管理中心站健康服務管理中心站簡介
一、通常行政職能
二、設備布置
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、收錄總支出部門預算總表
二、收入來源竣工決算表
三、經費支出結算的時候表
四、財政資金付款盈利支出費用部門預算總表
五、通常情況公眾項目預算不需要付款開支竣工決算表
六、一樣公開概預算財務付款關鍵撥出部門預算表
七、通常公共服務估算財政部門捐款“三公”資金及機關事業單位加載資金性支出竣工決算表
八、政府部門性新基金成本預算財政性審批總支出結算的時候表
九、債務資產負債條件表
第三部分 上海市上海市松江區泗涇鎮社群環境衛生服務項目中心局2019年度決算情況說明
四那部分 動詞表示
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、大部分職能部門
復雜承當片區醫治、穩定的教育、干凈杜絕、干凈保建、痊愈、項目二孩方法貼心服務等職責權限。
二、學校裝置
跟據據此主要職責,廣州市松江區泗涇鎮平臺衛生間服務培訓重心設10🍨個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019每年利潤結余預算總表
政府部門:來萬
利潤 |
付出 |
||
的項目 |
部門預算數 |
項目 |
竣工決算數 |
一、一般來說共公預算表財政性補貼款個人收入 |
3390.74 |
一、基本上公共信息服務花費 |
|
二、政府部門性債券費用財政廳補貼款年收入 |
|
二、外交關系花費 |
|
三、上司經濟補貼收入水平 |
|
三、國防安全總支出 |
|
四、創業薪水 |
6164.68 |
四、共同安全性結余 |
|
五、運作工資收入 |
|
五、教育培訓結余 |
|
六、附設企業上交盈利 |
|
六、科學課技藝付出 |
|
七、某些薪資 |
169.73 |
七、文化藝術出境游體育課與文化傳播經費支出 |
|
|
|
八、社交安全保障和就業問題其他支出 |
360.68 |
|
|
九、干凈衛生身體健康其他支出 |
9097.73 |
|
|
十、低碳節能付出 |
|
|
|
國慶、新型農村社區服務站支出費用 |
|
|
|
第十二、畜牧業水結余 |
|
|
|
十五、公共交通出行運輸業撥出 |
|
|
|
十四、資源的堪探內容等付出 |
|
|
|
第十六、房地產業售后快餐業等其他支出 |
|
|
|
16、財務經費支出 |
|
|
|
十二、捐助許多的地方費用支出 |
|
|
|
十七、物種多樣性信息海洋能氣象臺等撥出 |
|
|
|
19、公寓房安全保障收入支出 |
99.42 |
|
|
三十、油糧應急物資保障教育支出 |
|
|
|
二十一國慶、災害性防控及應急方案菅理付出 |
|
|
|
二十三、某個開支 |
|
上年工資收入總計 |
9725.15 |
當年度總支出自動求和 |
9557.83 |
用教育事業基金、期貨、現貨、微盤填補收入支出表差額 |
|
余額平均分配 |
152.25 |
今年初結轉和余額 |
31.61 |
年底結轉和盈余 |
46.68 |
累計 |
9756.76 |
合計 |
9756.76 |
2019年度目標薪水部門預算表
工作單位:余萬元
創業項目 |
當年度效益總計 |
國庫補貼款個人收入 |
上一級補貼費收入來源 |
事業有成凈收入 |
生產薪水 |
所屬方繳納營收 |
某些盈利 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9725.15 |
3390.74 |
|
6164.68 |
|
|
169.73 |
|
208 |
|
|
社會上確保和大學生就業開支 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理企業發展的單位離辭職 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事企業離退體 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關公司的事業性公司的基本的給養老穩定交款收入支出 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門衛生事業廠家工作年金繳付性支出 |
112.44 |
|
|
112.44 |
|
|
|
|
210 |
|
|
公共衛生營養健康費用支出 |
9265.05 |
3142.50 |
|
5952.82 |
|
|
169.73 |
|
210 |
03 |
|
表層社區醫療干凈組織 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
03 |
01 |
省份街道社區安全衛生系統 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生間 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公共信息公共衛生管理服務項目 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
11 |
|
行政事務企業院校整形 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業企業單位醫用 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房安全保障費用 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改制費用支出 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房北京公積金 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019半年度付出結算的時候表
單位名稱:萬是
工作 |
年初花費自動求和 |
關鍵結余 |
頂目教育支出 |
繳納上一級性支出 |
合作經營其他支出 |
對附屬基層單位補助款撥出 |
||||
功能分類 |
考試科目種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9557.83 |
9199.10 |
358.73 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的的保障和就業率教育支出 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門參公廠家離提前退休 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業院校離退休年齡 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企教育企業名稱教育企業名稱主要醫療安全安全交款收支 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業發展機關單位網絡職業年金交費費用支出 |
112.44 |
112.44 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈衛生身體結余 |
9097.73 |
8739.00 |
358.73 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫治衛生間中介機構 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大都市區域衛生防疫機購 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性衛生防疫 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心共同環境衛生服務質量 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處教育事業公司醫療保障 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心公司醫療衛生 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房有保障支出費用 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房收入分配改革費用支出 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
2019本年度財務捐款薪水總支出竣工決算總表
院校:萬塊
純收入 |
開支 |
||||
該項目 |
部門預算數 |
項目流程 |
自動求和 |
通常情況服務性預算表財政預算補貼款 |
政府性性貨幣基金成本預算財政廳審批 |
一、一般的公用設施費用不需要補貼款 |
3390.74 |
一、普遍公共性服務保障經費支出 |
|
|
|
二、縣政府性理財產品估算民政撥付 |
|
二、外交活動經費支出 |
|
|
|
|
|
三、防御花費 |
|
|
|
|
|
四、共公健康支出費用 |
|
|
|
|
|
五、文化教育支出費用 |
|
|
|
|
|
六、科學實驗技巧費用 |
|
|
|
|
|
七、民族文化出境游軍事體育與文化其他支出 |
|
|
|
|
|
八、市場服務保障和找工作花費 |
248.24 |
248.24 |
|
|
|
九、食品衛生健康保健經費支出 |
3142.50 |
3142.50 |
|
|
|
十、高效安全開支 |
|
|
|
|
|
11、村鎮街道辦事處性支出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水開支 |
|
|
|
|
|
十四、交行車輛費用 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源堪探的信息等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十三、商業地產功能業等花費 |
|
|
|
|
|
十五、金融科技性支出 |
|
|
|
|
|
二十七、扶持別的省份收入支出 |
|
|
|
|
|
十七、生態材料海洋能景象等經費支出 |
|
|
|
|
|
19、往房有保障付出 |
|
|
|
|
|
二十五、糧油食品油料儲備庫付出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、災害性預防治療及應急指揮方法總支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、相關其他支出 |
|
|
|
當年度收入水平預估合計 |
3390.74 |
上年支出費用合計數 |
3390.74 |
3390.74 |
|
本年財政資金補貼款結轉和節余 |
|
年終財務付款結轉和節余 |
|
|
|
一、正常公眾費用預算財政部門捐款 |
|
|
|
|
|
二、政府辦公室性債券費用預算財政性補貼款 |
|
|
|
|
|
總共 |
3390.74 |
總額 |
3390.74 |
3390.74 |
|
2019年終一半公共性工程預算民政捐款總支出部門預算表
機構:上萬元
品牌 |
合計數 |
最基本費用 |
工程撥出 |
|||
能力等級分類 課程商品代碼 |
考試科目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
生活切實保障和就業形勢結余 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
|
行政處事業企業單位企業單位離養老 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
02 |
創業工作單位離退職 |
1.38 |
1.38 |
|
208 |
05 |
05 |
行政標準衛生事業標準最基本健康個人養老保險金繳納費用付出 |
246.86 |
246.86 |
|
210 |
|
|
環保健康的費用支出 |
3142.50 |
2914.99 |
227.51 |
210 |
03 |
|
下基層醫學衛生間公司 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
03 |
01 |
地區街道辦干凈企業 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
04 |
|
公共服務安全 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
210 |
04 |
08 |
常見公開清潔衛生功能 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
3390.74 |
3163.23 |
227.51 |
2019本年度一半公益性工程預算財政性付款大致付出結算的時候表
組織:百萬元
的項目 |
預估合計 |
工作人員勞務費 |
公供專項資金 |
||
社會經濟類別 會計科目簡碼 |
會計科目稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金特權支出費用 |
2802.90 |
2802.90 |
|
301 |
01 |
通常薪水 |
353.63 |
353.63 |
|
301 |
02 |
津貼費政府補貼 |
186.71 |
186.71 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補助費費 |
92.16 |
92.16 |
|
301 |
07 |
績效評價的薪資 |
1129.11 |
1129.11 |
|
301 |
08 |
危險機關參公機構最基本養老人身險人身險交款 |
246.86 |
246.86 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金付款 |
|
|
|
301 |
10 |
工作人員一般社區醫療保費繳付 |
|
|
|
301 |
11 |
國家事業單位社區醫療補助金繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
相關社會的保障機制納費 |
41.73 |
41.73 |
|
301 |
13 |
往房北京公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
別的很大打工族薪資副利費用支出 |
752.70 |
752.70 |
|
302 |
|
進口商品和安全服務結余 |
359.87 |
|
359.87 |
302 |
01 |
辦工費 |
9.97 |
|
9.97 |
302 |
02 |
印刷廠費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
03 |
網絡咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
4.31 |
|
4.31 |
302 |
06 |
用電 |
21.18 |
|
21.18 |
302 |
07 |
電力費 |
5.70 |
|
5.70 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主工作管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
4.09 |
|
4.09 |
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具用料費 |
192.44 |
|
192.44 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權項目費 |
3.42 |
|
3.42 |
302 |
28 |
企業工會事業費 |
3.90 |
|
3.90 |
302 |
29 |
好處費 |
16.32 |
|
16.32 |
302 |
31 |
國家公務專車運營系統維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
的交通線花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的菜品和產品費用支出 |
89.85 |
|
89.85 |
303 |
|
對個和家人的補助金 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
10 |
個體漁業制造救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
同一對我們和婚姻的補助金 |
|
|
|
310 |
|
投資性收支 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公場所主設備購入 |
|
|
|
310 |
03 |
專門的機器新購 |
|
|
|
310 |
07 |
信息線上及游戲置辦升級 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務用車的采購 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交通配套的工具購進 |
|
|
|
310 |
21 |
出土文物和商品陳列品采購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的資本置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的金融資本性付出 |
|
|
|
累計 |
3163.23 |
2803.36 |
359.87 |
2019年末一般的共公成本預算財政廳補貼款“三公”資金投入及行政機關作業資金投入開支竣工決算表
機關單位:十萬
基本公開預算表財政局付款“三公”資金 |
部門行駛 資金投入預算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出境 (境)費 |
公務活動公務車購進及正常運作費 |
因公客服費 |
|||||||||
小計 |
因公私家車 折舊費費 |
公務活動車輛租賃 啟動費 |
||||||||||
預決算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
部門預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年當地政府性投資基金概算財政預算補貼款收入支出部門預算表
行業:余萬元
好項目 |
累計 |
幾乎付出 |
工程收入支出 |
|||
的功能各類 管理費用編寫代碼 |
會計分類分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
|
|
|
注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019第四季度固定資產流動負債條件表 |
||||
|
|
大額基層單位:萬元左右 |
||
|
數量 |
作用 |
||
年末數 |
歲末數 |
本年數 |
年尾數 |
|
一、資金預估合計 |
—— |
—— |
4904.85 |
5081.47 |
(一)分子運動財產 |
—— |
—— |
2058.66 |
2263.73 |
(二)比較固定股本 |
—— |
—— |
2801.10 |
2742.70 |
其中:1.房屋(平方米) |
23544.31 |
23544.31 |
2434.17 |
2434.17 |
💫 2.基礎機械(臺/套/輛) |
434 |
565 |
361.42 |
437.18 |
▨ 另外:(1)機動車輛(輛) |
|
|
|
|
⛎ 一樣 國家公務用車的 |
|
|
|
|
🌜 交通執法巡邏使用車 |
|
|
|
|
🐬 防化技術設備技術設備出行用車 |
|
|
|
|
𒉰 的小二租車 |
1 |
1 |
11.9 |
11.90 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
147 |
186 |
636.21 |
716.68 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
🏅 4.另外的固定好房產 |
—— |
—— |
38.10 |
48.69 |
꧒ 減:顯示器計提折舊及減值備考 |
—— |
—— |
668.8 |
894.02 |
(三)長時間股權質押投入 |
—— |
—— |
|
|
(四)常期債卷融資 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建項目水利工程 |
—— |
—— |
|
|
(六)無形中房產 |
—— |
—— |
47.54 |
85.32 |
🥃 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
2.45 |
10.27 |
(七)一些資產投資 |
—— |
—— |
0 |
0 |
二、欠債總金額 |
—— |
—— |
457.75 |
483.70 |
三、凈財產預估合計 |
—— |
—— |
4447.10 |
4597.77 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、觀于傷害市松江區泗涇鎮街道衛生間服務項目中2019年工資其他支出預算環境承載力的情況講解
西安市松江區泗涇鎮居委衛生監督服務于中2019꧃年度收入總計為9,756.76萬元、支出總計為9,756.76萬元。與2018年度相比,收入、支出總計均增加351.45萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、關羽傷害市松江區泗涇鎮街道辦事處衛生情況服務心中2019年末使收入部門預算情況下原因分析
當年度♛收入合計9,725.15萬元,其中:財政撥款算收入3,390.74萬元,占34.87%;事業收入6,164.68萬元,占63.39%;其他收入169.73萬元,占1.74%。
三、針對南京市松江區泗涇鎮居委環衛服務保障核心2019全年教育支出竣工決算條件反映
上年🐻支出合計9557.83萬元,其中:基本支出9199.10萬元,占96.25%;項目支出358.73萬元,占3.75%。
四、相關滬市松江區泗涇鎮社區居委會環衛服務保障學校2019半年度民政撥付工資結余總體經濟前提代表
昆明市松江區泗涇鎮街道社區環保保障主2019🦩年度財政撥款收支總決算3390.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計均增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:工作單位教工增添,合理的工人經費預算補助款盈利增添。
五、對西安市市松江區泗涇鎮區域衛生管理安全服務公司2019一年度應該公益性預算表國庫撥付費用部門預算事情反映
(一)一樣 公用設施結算的時候財政資金付款費用結算的時候環境承載力的情況
深圳市松江區泗涇鎮片區安全衛生售后服務重點2019💮年度一般公共預算財政撥款支出3390.74萬元,占本年支出合計的35.48%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:標準工作相關人員擴大,相關的的相關人員資金投入費用支出 擴大。
(二)常見公共性項目預算國庫撥付付出結算的時候結構類型狀況
蘇州市松江區泗涇鎮社群衛生管理保障中心局2019💖年度一般公共預算財政撥款支出3,390.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)248.24萬元,占7.32%;衛生健康支出(類)3,142.50萬元,占92.68%。
(三)一般的公用費用預算民政捐款經費支出預算基本原因
滬市松江區泗涇鎮特別衛生防疫服務保障公司2019♑年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,373.73萬元,支出決算為3,390.74萬元,完成年初預算的100.51%。決算數大于預算數的主要原因:2019年度基本支出由于公司的人的曾加有一定量曾加、工程收入支出期初費用數與歲末真正同樣有一些增減
1🍰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.50%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2🤪、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)246.86萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為310.13萬元,支出決算為246.86萬元,完成年初預算的 79.60%。決算數小于預算數的主要原因:當年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的單位基本醫療保險繳費支出的變動。
3🐻、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,885.50萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,765.77萬元,支出決算為1,885.50萬元,完成年初預算的106.78%。決算數(大于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
4🌞、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,257.00萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,193.70萬元,支出決算為1,257.00萬元,完成年初預算的105.30%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
六、介紹杭州市松江區泗涇鎮居委會環保服務項目學校2019本年度根本上公用設施項目預算財政部門撥付根本費用支出 結算的時候實際情況講解
滬市松江區泗涇鎮街道辦衛生管理服務管理咨詢中心2019💞年度一般公共預算財政撥款基本支出3,163.23萬元,包括人員經費2,803.36萬元,公用經費359.87萬元。基本支出中:
1ꦛ、工資福利支出2,802.90萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金。
2𒅌、商品和服務支出359.87萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.46萬元,主要用于獎勵金的發放。
七、對於佛山市松江區泗涇鎮社區網站衛生監督服務中間2019年應該公用竣工決算財政資金審批“三公”金費開支竣工決算具體情況說
滬市松江區泗涇鎮小區食品衛生的服務主2019年中無“三公”專項資金不需要審批支出費用。
八、介紹傷害市松江區泗涇鎮片區衛生管理服務項目服務所2019民政年度以政府性股票基金預部門預算民政審批總支出部門預算情況報告介紹
🤡深圳市松江區泗涇鎮社區服務性主干凈服務性主2019年度目標無政府機關性基金投資項目預算民政審批經費支出。
九、國有控股投資者生意預決算民政付款問題闡明
👍成都市松江區泗涇鎮居委會衛生情況售后中心的2019半年度無集體所有制資本公司操作決算國庫撥付費用支出 。
十、其它的根本重大事項的狀況說明書怎么寫
天津市松江區泗涇鎮特別衛生情況保障核心2019年度目標硅酸關執行費用開支。
(二)當地政府購進花費前提
深圳市松江區泗涇鎮居委會衛生監督業務公司2019൲年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為149.86元,其中:貨物采購金額45.56萬元、服務采購金額104.30萬元。
(三)此車、住房特別損壞情況發生
1、汽車
(1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:
截至2019年12月31日,北京市松江區泗涇鎮街道安全衛生功能中心點使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為1輛。
2、房屋面積
房屋產權部門(單位):截至2019年12月31日,蘇州市松江區꧒泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋建筑。
(四)費用績效考核控制情況下
ꦓ上海市松江區泗涇鎮2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:🔯編報績效目標的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效自評的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元,平均得分97.41分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
ಞ一、民政支出性補貼款薪水:指工作單位本年終度從本級民政支出性部門乃至每一位員工確認的民政支出性補貼款,涵蓋通常公用設施費用預算表民政支出性補貼款和部門性投資基金費用預算表民政支出性補貼款。
二、人事方工資:指人事方方組織開展專注工作活動以及其氧化硅活動確認的工資。常見是醫院工資等
ꦐ三、操作效益:指事業上的廠家在職業的業務主題活動內容形式十分引導主題活動內容形式后開設非自主分攤操作主題活動內容形式選取的效益。
🃏四、別的納入:指計量單位擁有的除“財政廳補貼款納入”、“事業上的納入”、“營運納入”等外的納入。主要是:消毒產品盤盈納入等。
五、今年初結轉和節余:就是指去年度還做好、結轉到當年度按有關的信息規程堅持便用的財力。
ꦐ六、年終結轉和余額:指上當季度或曾經當季度費用策劃、因合理性前提條件遭受波動是沒辦法按原策劃進行,需延期到過后當季度按關與的規定仍在用的費用。
七、大致開支:指廠家為切實保障學校順利使用、進行定期主線任務主線任務而發生的的那項開支。
💦八、新項目費用費用:指企業單位為達成對應的行政處事情成就或企事業發展方向的目標,在基本上費用費用之下時有發生的幾項費用費用。
🐬九、開的付出:指教育事業的單位在技術生活組織及配套生活組織囿于開始非孤立歸集開的生活組織再次發生的付出。
𝓀十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🃏五一、工商登記啟動接待費:指政府部門部門和符合公務活動員法管理制度的工作部門適用似的公共設施工程預算國庫付款籌劃的差不多花費中的平日公共接待費花費。