武漢市松江區意志衛生監督核心
2019年部門預算
目 錄
1要素 成都市松江區精神狀態清潔衛生中心點概述
一、主要行政職能
二、單位裝置
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、使收入付出預算總表
二、凈收入預算表
三、收支部門預算表
四、財政性補貼款收錄撥出部門預算總表
五、常見公共服務工程預算國庫捐款費用支出 結算的時候表
六、常見公眾項目預算財政撥出審批核心撥出部門預算表
七、似的通用工程預算財政廳撥付“三公”專項資金及機關單位操作專項資金結余結算的時候表
八、區政府性理財產品工程預算國庫審批總支出預算表
九、金融資產流動負債狀況表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
第四點部份 詞定義
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、常見職能部門
🦹傷害市松江區神經狀態干凈中是神經狀態干凈行業寵物醫院,主要的擔任神經狀態病行業、神經狀態康復護理行業、平臺治理行業、生物學試驗上實驗了解行業的原因根治;局部介入科(限升級電痙攣根治);生物學界考察科:生物學試驗上實驗體液、靜脈血行業、生物學試驗上實驗微怪物學行業、生物學試驗上實驗化學上考察行業、生物學試驗上實驗免疫力、血清學行業;生物學界影像系統科等原因行業;貼心功能最終目標是盡心敬業為我區各縣鄉鎮的神經狀態病人者貼心功能,做要及時根治,切實加強治療,落實統計數的工作。
二、組織設施
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個設有單位,具有:辦公場所室、基礎性保駕護航科、醫政科、照顧部、改善科、財務會計科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019本年使收入收支預算總表
廠家:多萬元
使收入 |
經費支出 |
||
工程項目 |
預算數 |
該項目 |
部門預算數 |
一、通常情況下公共信息工程預算財政支出撥付利潤 |
3836.70 |
一、通常產品性產品撥出 |
|
二、相關部門性理財產品估算財務付款效益 |
|
二、國際關系總支出 |
|
三、上司經濟補貼工資收入 |
|
三、飲水機總支出 |
|
四、視野創收 |
4843.49 |
四、共同安全保障教育支出 |
|
五、加盟個人收入 |
|
五、育兒教育總支出 |
|
六、附加組織繳納凈收入 |
|
六、學科的技術花費 |
|
七、另一個收錄 |
572.64 |
七、人文國內旅游體育乒乓球與新傳媒其他支出 |
|
|
|
八、市場擔保和求業結余 |
711.91 |
|
|
九、環境衛生建康支出費用 |
6848.58 |
|
|
十、綠色建筑干凈撥出 |
|
|
|
國慶、城鄉建設居委會開支 |
|
|
|
12、畜牧業水撥出 |
|
|
|
第十五、公共交通貨物運輸費用 |
|
|
|
十四、市場勘察內容等經費支出 |
|
|
|
15、房地產業業務業等收支 |
|
|
|
第十五、互聯網金融教育支出 |
|
|
|
十八、扶持某個區域其他支出 |
|
|
|
十九、肯定能源海洋資源氣象局等支出費用 |
|
|
|
第十九、住宅有效保障了收支 |
69.10 |
|
|
三十五、糧油加工工程物資貯備經費支出 |
|
|
|
二五一、災害性防止及應激管理方法撥出 |
|
|
|
二十三、某個收入支出 |
|
年初盈利累計數 |
9252.83 |
年初收支加總 |
7629.59 |
用企事業理財產品改正收支明細差額 |
|
盈余分派 |
1378.04 |
年末結轉和余額 |
412.48 |
年終結轉和盈余 |
657.68 |
共計 |
9665.31 |
累計 |
9665.31 |
2019年末效益竣工決算表
標準:來萬
該項目 |
年初收益累計數 |
民政撥付納入 |
上司補貼申請書凈收入 |
事業上創收 |
營運創收 |
其他工作單位上交收益 |
別的收入來源 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
社會的保證和自主創業教育支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業性企機關事業單位離提前退休 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心組織離退休之 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關自己事業企業基本的頤養保險金手機繳費撥出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業心機構網絡職業年金付費撥出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生監督鍵康教育支出 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
公校醫院 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
奉獻精神病醫生 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
另一個公立三甲醫阮醫阮費用 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開公共衛生管理 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
大量服務性安全衛生專項計劃 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
病發公共服務環保案件應急指揮處置 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性教育事業公司醫治 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事企事業編制醫學 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房得到保障費用支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改草花費 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019當年度支出費用預算表
行業:萬元左右
業務 |
當年度收入支出自動求和 |
基礎其他支出 |
產品總支出 |
上交國家上家費用 |
運營費用 |
對其他部門津貼撥出 |
||||
功能分類 |
考試科目稱呼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性保障機制和就業形勢其他支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政自己事業方離退職 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公行業離退休之 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企企業行業企業行業通常關于養老地產養老商業保險激費開支 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關企業發展部門企業發展部門的職業年金手機繳費經費支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學健康保健費用支出 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公辦門診 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
奉獻精神病醫阮 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
其他公辦青島博士整形醫院醫院花費 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性安全 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大公眾衛生監督專項督查 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
病發共同衛生間時件應對處理 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政人事企業醫遼 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作企機關事業單位醫療衛生 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房確保其他支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋創新收支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019月度財政資金補貼款工資收入性支出預算總表
基層單位:70萬
創收 |
收支 |
||||
活動 |
部門預算數 |
產品 |
合計數 |
一般的公共性項目預算財政局付款 |
鎮政府性私募基金決算財政資金捐款 |
一、一半共同項目預算財政性補貼款 |
3836.70 |
一、通常共公產品收入支出 |
|
|
|
二、政府辦公室性私募基金概預算國庫捐款 |
|
二、外交活動費用 |
|
|
|
|
|
三、中國國防其他支出 |
|
|
|
|
|
四、通用人身安全花費 |
|
|
|
|
|
五、培育支出費用 |
|
|
|
|
|
六、地理學技術性經費支出 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術游玩體育健康與影視傳媒費用支出 |
|
|
|
|
|
八、市場質量保障和大學生就業費用支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、衛生情況健康生活結余 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、工業節能安全支出費用 |
|
|
|
|
|
十一國慶、新農村區域開支 |
|
|
|
|
|
12、農業水其他支出 |
|
|
|
|
|
13、城市交通裝運收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、材料堪探新信息等總支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融業業務業等結余 |
|
|
|
|
|
第十六、風險管控性支出 |
|
|
|
|
|
二十七、救助各種的地方付出 |
|
|
|
|
|
18、當然土地資源淺海氣象局等花費 |
|
|
|
|
|
19、房產有效保障撥出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
第二十、糧油食品廢舊物資自給率開支 |
|
|
|
|
|
二五一、災難防冶及應急預案方法性支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、其它的開支 |
|
|
|
年初利潤加總 |
3836.70 |
年初收入支出預估合計 |
3602.95 |
3602.95 |
|
月初財政資金捐款結轉和節余 |
301.78 |
年終不需要付款結轉和余額 |
535.53 |
535.53 |
|
一、通常共公費用財政性補貼款 |
301.78 |
|
|
|
|
二、人民政府性資金費用財政資金付款 |
|
|
|
|
|
總結 |
4138.48 |
合計 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019全年一半公開概預算財政資金捐款費用竣工決算表
計量單位:千元
內容 |
自動求和 |
基礎性支出 |
好項目花費 |
|||
工作進行分類 考試科目編號規則 |
管理費用簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
時代基本保障和擇業總支出 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
政府部門企業發展企事業編制離辭職 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心工作單位離退體 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
行政公司的事業心公司的關鍵關于養老地產養老險費用繳納費用花費 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
機關院校企業發展院校行業年金激費花費 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
環保正常收支 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
市立的醫院 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
精力病診所 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
一些公辦三甲醫院教育支出 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
公眾衛生防疫 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
關鍵公共信息安全衛生工作方案 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
善后處置服務性健康事情應及處置 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
行政性自己事業政府部門社區醫療 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展行業醫療設備 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
租賃房保險費用支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
居住房創新花費 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計數 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019財政廳年度一樣 公開成本預算財政廳捐款主要教育支出預算表
標準:萬的大寫
業務 |
累計數 |
員事業費 |
公共專項經費 |
||
實惠種類 會計分類編碼查詢 |
幾個會計科目名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪發福利其他支出 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
基本的公司 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
津貼費補肋 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐經濟補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效底薪 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
政府部門行業組織基本上養老服務人身險繳納費用 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
職業年金交費 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
退休職工差不多醫遼保險行業繳付 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
因公員醫療管理補貼費納費 |
|
|
|
301 |
12 |
的時代服務交費 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅房個人公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一薪水福利福利結余 |
|
|
|
302 |
|
餐品和工作經費支出 |
|
|
|
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷類費 |
|
|
|
302 |
03 |
質詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
房租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議通知費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待廳接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型食材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
用油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議工作費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
福利待遇費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
公務接待車輛正常運作維持費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它客運管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
其他設備和服務管理經費支出 |
|
|
|
303 |
|
對自身和家用的補貼申請書 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
社區醫療費用補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
10 |
各人水產業研發補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
的對一個人和家的補貼金 |
|
|
|
310 |
|
股權投資性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工機械設備購進 |
|
|
|
310 |
03 |
上用產品新購 |
|
|
|
310 |
07 |
信息內容網站及工具租賃費創新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務買車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
另一個交通運輸工貝租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
珍貴文物和擺放品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中債務租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
某個資產性費用 |
|
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總金額 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
2019當年度一半公用設施概算財政局捐款“三公”預備費及危險機關運作預備費費用支出 部門預算表
方:萬
普遍公用成本預算財政資金撥付“三公”資金投入 |
單位使用 專項經費竣工決算數 |
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合計數 |
因公出境 (境)費 |
國家公務專車購進及正常運作費 |
國家公務接受費 |
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小計 |
因公小二租車 置辦費 |
公務活動公務車 運作費 |
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概預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
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𝐆注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019全年當地政府性理財產品估算財政性補貼款經費支出結算的時候表
公司:千元
頂目 |
加總 |
差不多教育支出 |
內容撥出 |
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性能劃分 課程商品編號 |
題目簡稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年度資金外債情形表 |
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標準組織:來萬 |
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數據 |
實用價值 |
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年末數 |
年初數 |
今年初數 |
歲末數 |
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一、財力合計數 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)流動性資金 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)進行固定股本 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
🃏 2.基礎機器(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
💛 這當中:(1)配送車輛(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
🐻 應該因公買車 |
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💝 稽查執勤點小二租車 |
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💎 特種車輛專科技藝出行用車 |
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❀ 任何私車 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
ꦿ 4.同一進行固定固定資產處置 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
🏅 減:連續計提折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)長時間債權的投資 |
—— |
—— |
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(四)長遠債卷注資 |
—— |
—— |
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(五)正在新建項目 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)無形中股本 |
—— |
—— |
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50.15 |
𒈔 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
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0.42 |
(七)其余債務 |
—— |
—— |
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二、資產負債累計 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈財力總金額 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、關于幼兒園深圳市松江區精神實質干凈衛生中間2019每年效益總支出結算的時候整體的情況表明
西安市松江區進取精神環境衛生核心2019🐭年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、對廣州市松江區思想環保公司2019全年效益預算條件詳細說明
年初𒊎收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、并于滬市松江區心理干凈衛生核心2019每年性支出預算狀態說明怎么寫
本年度♒支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、對於佛山市松江區進取精神衛生學中央2019本年不需要付款營收開支綜合問題說明怎么寫
北京市松江區信念干凈中央2019🌳年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、光于杭州市松江區精神狀態衛生防疫基地2019本年正常通用工程預算財務捐款花費竣工決算環境說
(一)正常共同竣工決算財政部門付款付出竣工決算綜合性情況下
廣州市松江區意志清潔中央2019𓂃年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)應該公眾概算財政資金付款支出費用預算結構類型原因
滬市松江區進取精神清潔衛生中心局2019ܫ年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)通常簡況下共同項目預算財務審批費用預算具體的簡況
廣州市松江區精神實質公共衛生重心2019🉐年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1൲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2꧟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3🗹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、衛生管理安全健康收支(類)醫門診(款)精神抖擻病門診(項)重要于:正在職場公司員工的年薪副利收支、設備服務培訓收支、撫恤金、辦公區及醫用環保設備新購、෴資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5ꩲ、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6ꦜ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7ꦇ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8✨、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9ဣ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、有關重慶市松江區意志干凈衛生管理中心2019每年一半公益性概算財政廳付款差不多撥出部門預算環境講解
武漢市松江區理念環衛咨詢中心2019𒐪年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1ꦰ、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財政資金審批費用預算總體性前提說明怎么寫。
傷害市松江區精神上的食品衛生重點2019年終無“三公”經費預算財政花費捐款花費。
(二)“三公”資金投入財政局付款其他支出部門預算準確環境闡明。
滬市松江區理念公共衛生機構2019本年無“三公”專項資金財政性審批費用支出 。
八、對于傷害市松江區進取精神干凈衛生中央2019全年鎮政府性母基金成本預算財政廳補貼款總支出部門預算條件解釋
東莞市松江區神經衛生情況基地2019半年度無政府部門性資金決算財政局捐款性支出。
九、公有資源銷售經營預算表財政部門付款條件代表
南京市市松江區精神實質衛生管理咨詢中心2019年終無國有企業投資營運成本預算財政性付款撥出。
十、一些首要要點的的情況反映
(一)部門運轉勞務費費用條件
南京市松江區的精神干凈衛生基地2019本年度硅酸關運轉經費撥出撥出。
(二)縣公開招標管理總支出情況發生
東莞市松江區的精神衛生管理中心站2019🐟年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)汽車、別墅層次性擠占情形
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算績效考評管理工作情形
ไ上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:出臺了《松江區精神實質環衛咨詢中心費用的管理方法無法》、出臺新該項目施實指導意見、標準新該項目申批注意事項;全操作過程工作績效的管理方法施實現象🎶:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🐼一、國庫局支出撥付個人收入:指的單位年初度從本級國庫局支出單位有的國庫局支出撥付,也包括一般的公眾決算國庫局支出撥付和市政府性股權基金決算國庫局支出撥付。
二、創業收錄:指創業基層單位開展銷售專科銷售活動方案及輔佐活動方案爭取的收錄。關鍵是:醫藥收錄等。
🐈三、銷售運作純收錄:指企事業企公務員在技術專業相關業務生活和輔佐生活本身發展非單獨計算成本銷售運作生活作為的純收錄。
💯四、另外的年效益:指工作單位贏得的除“不需要審批年效益”、“自己事業年效益”、“經營管理年效益”等之外的年效益。最主要是:飯堂年效益、年利率年效益等。
五、期初結轉和節余:意指上一年度沒有完成任務、結轉到上年按密切相關規則已經動用的資源。
💦六、年尾結轉和節余:指當年中度或一年前年中預算表準備、因客觀性的要求發生變現是沒辦法按原籌劃開展,需延緩到的時候年中按關于 指定延續動用的本金。
൩七、核心撥出:指企業為保障措施公司正常情況運行業務、順利完成此外生活中崗位日常工作而發生的哪項撥出。
ꦰ八、投資項目開支:指行業為達成獨特的政府部門工作的每日任務或事業心進展總體目標,在通常開支之余產生的各個開支。
九、生產者開支:指事業有成組織在專業課程行為及外掛行為外面落實非獨立空間結算生產者行為造成的開支。
꧋十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦇ十一國慶、市直機關行駛接待費:指行政處計量的單位和圖案填充因公員法維護的事業有成計量的單位選用大部分通用工程預算不需要補貼款擬定的常規結余中的日常任務公共接待費結余。