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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭醫院)
信息來源: 發布公告精力:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

天津市市松江區九亭醫院

2018年末機構結算的時候

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

首先區域 武漢市松江區九亭專科醫院概貌

一、核心權責

二、部門乃至每一位員工預算院校組成

第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

一、利潤費用預算總表

二、納入結算的時候表

三、收支部門預算表

四、財政部門撥付個人收入花費結算的時候總表

五、普通通用部門預算財政資金補貼款其他支出部門預算表

六、常見公共性估算不需要補貼款幾乎其他支出竣工決算表

七、一半共公預部門預算財政局撥付“三公”預備費及危險機關電腦運行預備費費用支出 部門預算表

八、相關部門性股票基金預算表財務補貼款性支出竣工決算表

九、資源債務癥狀表

第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

第五位置 動詞解釋清楚

 


第一部分    上海市松江區九亭醫院概況

 

一、一般管理職能

🀅九亭專科醫院主要承擔者九亭鎮及四周地方業主一體化性診療器械干凈安全服務及突然發生公益性干凈安全應急方案處治、診療器械應急和婦幼養護等事情,并可適當深入推進四等級診療器械服務。

二、結構設立

利用作出工作內容,重慶市松江區♚九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

2018半年度盈利收入支出竣工決算總表

標準:十萬

使收入

收入支出

頂目

部門預算數

項目流程

部門預算數

一、財政部門捐款薪水

5560.63

一、基本上公眾服務保障撥出

 

  各舉:政府辦公室性母基金決算財政資金付款

1692.51

二、外交活動經費支出

 

二、上家補貼費使收入

 

三、國防科技撥出

 

三、企業薪水

13992.62

四、公共服務可靠撥出

 

四、經營管理利潤

 

五、文化藝術培訓經費支出

0.98

五、付屬基層單位繳納效益

 

六、物理學技木結余

 

六、同一純收入

80.73

七、人文精神體育課與影視文化支出費用

 

 

 

八、社會各界保障機制和自主創業開支

261.58

 

 

九、治療衛生防疫與策劃生二胎撥出

17902.04

 

 

十、工業節能壞保經費支出

 

 

 

國慶、縣域社區網站其他支出

1692.35

 

 

十三、畜牧業水結余

 

 

 

十五、交通運輸業配送運輸配送性支出

 

 

 

十四、資源量勘查數據等花費

 

 

 

15、商業區保障業等花費

 

 

 

16、金融投資撥出

 

 

 

二十七、經濟援助各種各地花費

 

 

 

18、土地浮游生物氣象預報等其他支出

 

 

 

十八、商品房擔保支出費用

28.61

 

 

四十、糧油食品商品存儲花費

 

 

 

二五一、某個性支出

 

年初個人收入自動求和

19633.98

當年度教育支出累計數

19885.56

用參公基金、期貨、現貨、微盤解決收入支出表差額

262.84

節余分派

 

年末結轉和余額

272.99

年底結轉和節余

284.25

共計

20169.81

總共

20169.81


2018當年度利潤竣工決算表

方:來萬

項目流程

本年度收益累計

財政性付款營收

上級部門補助款工資收入

教育事業凈收入

自主經營盈利

加盟機關單位上交薪資

另外薪資

功能分類
科目編碼

幾個會計科目簡稱

預估合計

19633.98 

5560.63 

 

13992.62 

 

 

80.73 

208

 

 

的社會確保和出去上班收支

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟企業計量單位離退體

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關事業發展組織基本的關于養老地產社會養老保險金繳付花費

228.88 

228.88 

 

 

 

 

 

208

05

06

政府部門事業有成廠家新職業年金網上繳費花費

32.70

32.70

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備食品衛生與方案養育總支出

17651.28 

3577.93 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

 

公校醫院科室

17612.46 

3539.11 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

01

全方位的診所

17602.46

3529.11

 

13992.62

 

 

80.73

210

02

99

各種名辦醫院醫生性支出

10

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關工作計量單位診療

38.82

38.82

 

 

 

 

 

210

11

02

事業上的院校醫療保健

38.82 

38.82 

 

 

 

 

 

 


2018全年效益部門預算表

廠家:千元

建設項目

上年納入總計

財政資金撥付效益

上級部門補貼政策年收入

創業純收入

合作經營收益

復屬部門上交個人收入

另外的收錄

功能分類
科目編碼

會計分類稱呼

合計數

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉居民區域結余

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

 

縣城的基礎體系一體化費及各自專題財產薪水準備的總支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

99

其它省會城市的基礎建筑設施一起費安裝的花費

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房保駕護航開支

28.61

28.61

 

 

 

 

 

221

02

 

公房制度改革費用

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

221

02

01

房產住房基金

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年度其他支出預算表

行業:余萬元

好項目

當年度付出自動求和

基本上其他支出

產品費用支出

繳納上級領導收入支出

企業經營支出費用

對附加計量單位補貼申請書經費支出

功能分類
科目編碼

課目種類

加總

19885.56 

17029.68 

2855.87 

 

 

 

205

 

 

培養費用支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

 

另一教育教學花費

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

99

同一文化教育結余

0.98 

 

0.98 

 

 

 

208

 

 

市場經濟得到保障和就業機會付出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05 

 

政府部門事業機構離退休年齡

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05

05 

工商登記事業有成廠家主要頤養天年穩定付費付出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關行業組織專職年金交款總支出

32.70

32.70

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健公共衛生與計劃書懷孕費用支出

17902.04

16739.50

1162.54

 

 

 

210

02

 

公力醫阮

17863.22

16700.68

1162.54

 

 

 

210

02

01

綜合的醫院

17861.43

16700.68

1160.75

 

 

 

210

02

99

其余公校醫院專家性支出

1.79 

 

1.79 

 

 

 

2018月度支出費用結算的時候表

單位名稱:萬多

工程項目

當年度總支出總金額

最基本總支出

建設項目開支

上交上家撥出

營運收入支出

對付屬企業津貼付出

功能分類
科目編碼

科目表英文名稱

總計

 

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門事業上基層單位醫療機構

38.82 

38.82 

 

 

 

 

210

11

02

人事企業單位社區醫療

38.82 

38.82 

 

 

 

 

212

 

 

村鎮社區服務中心教育支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

 

都市依據生活設施配套設施費及分別專項計劃債款純收入制定計劃的開支

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

99

一些成市基本知識設施管理匹配費科學安排的付出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

221

 

 

自建房有保障收入支出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

221

02

 

房產收入分配改革付出

28.61

28.61

 

 

 

 

221

02

01

自建房住房基金

28.61

28.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018一年度財政性撥付收入水平支出費用預算總表

企事業單位:多萬元

營收

其他支出

創業項目

預算數

該項目

累計數

通常情況公用費用財政支出撥付

現政府性資金費用預算財政性捐款

一、一般的通用財務預算財務審批

3868.12 

一、應該通用服務項目結余

 

 

 

二、縣政府性理財產品財政局預算財政局付款

1692.51 

二、外交關系教育支出

 

 

 

 

 

三、飲水機撥出

 

 

 

 

 

四、共同安全性撥出

 

 

 

 

 

五、教育學校經費支出

0.98 

0.98 

 

 

 

六、科學實驗技木支出費用

 

 

 

 

 

七、特色文化體育乒乓球與山東新農商軟件科技有限公司性支出

 

 

 

 

 

八、社會生活維護和就業率支出費用

 261.58

261.58 

 

 

 

九、醫院衛生管理與記劃生孩教育支出

 3569.72

3569.72 

 

 

 

十、節約低能耗付出

 

 

 

 

 

國慶、新農村平臺收支

 1692.35

 

1692.35 

 

 

12、農業水收支

 

 

 

 

 

13、交通線運輸配送性支出

 

 

 

 

 

十四、資源探礦訊息等經費支出

 

 

 

 

 

十六、業務服務于業等結余

 

 

 

 

 

第十六、金融資本支出費用

 

 

 

 

 

十二、支助其余區縣收入支出

 

 

 

 

 

18、土地資源浮游生物氣候等其他支出

 

 

 

 

 

19、公房保駕護航結余

 28.61

28.61 

 

 

 

2、調味品物品存儲收入支出

 

 

 

 

 

二國慶、別花費

 

 

 

上年盈利自動求和

5560.63 

當年度教育支出累計數

5553.24 

3860.89 

 1692.35

今年初財政性補貼款結轉和節余

264.40 

年底財政廳撥付結轉和節余

271.79 

208.21 

 63.58

      基本上共同預決算財務撥付

200.98 

 

 

 

 

      國家性資金項目預算財政部門補貼款

63.42 

 

 

 

 

總共

5825.03 

合計

 5825.03

 4069.10

1755.93 

 


2018季度般公益性財政資金預算財政資金審批收支預算表

行業:萬多

好項目

預估合計

基礎性支出

創業項目撥出

功能模塊的分類

題目標識號

幾個會計科目明稱

205

 

 

基礎教育付出

0.98

 

0.98

205

99

 

一些基礎教育付出

0.98

 

0.98

205

99

99

某個教導費用支出

0.98

 

0.98

208

 

 

市場保障機制和就業形勢其他支出

261.58

261.58

 

208

05 

 

行政機關自己事業方離辭職

261.58

261.58

 

208

05

05 

機構事業上的方根本社會個人養老保險行業交費結余

228.88

228.88

 

208

05

06

企事業單位考試事業發展企事業單位考試職業年金付費性支出

32.70

32.70

 

210

 

 

醫藥清潔衛生與計劃方案計劃生育工作開支

3569.72

2631.19

938.53

210

02

 

公力醫院口腔科

3530.90

2592.37

938.53

210

02

01

一體化三甲醫院

3529.11

2592.37

936.74

210

02

99

別醫醫院門診總支出

1.79

 

1.79

210

11

 

行政事務事業性公司的診療

38.82

38.82

 

210

11

02

行業院校社區醫療

38.82

38.82

 

221

 

 

房屋確保支出費用

28.61

28.61

 

221

02

 

自建房體制改革開支

28.61

28.61

 

221

02

01

公房社保公積金

28.61

28.61

 

合計數

3860.89

2921.38

939.51

 


2018年度目標正常共公預竣工決算國庫審批常見撥出竣工決算表

  部門:萬塊人民幣

工程

累計數

者專項資金

共公勞務費

條件種類

會計科目識別碼

管理費用命名

301

 

很大打工族薪資有福利教育支出

2921.38

2921.38

 

301

01

  大體公資

522.38

522.38

 

301

02

  補帖補帖

360.90

360.90

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  工作餐補貼費費

 

 

 

301

07

  績效考核薪水

1709.09

1709.09

 

301

08

國家機關事業有成機關單位一般養老院保險金費

228.88

228.88

 

301

09

就業年金繳付

32.70

32.70

 

301

10

在職員工常規整形穩定繳納

38.82

38.82

 

301

11

公務接待員醫院補貼申請書交款

 

 

 

301

12

相關市場經濟擔保繳付

 

 

 

301

13

商品房北京公積金

28.61

28.61

 

301

14

治療費

 

 

 

301

99

  的月薪員工福利收入支出

 

 

 

302

 

商品銷售和服務管理費用支出

 

 

 

302

01

  辦公費

 

 

 

302

02

  打印費

 

 

 

302

03

  咨詢了解。費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物管方法費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)學費

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

 

 

 

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  會儀費

 

 

 

302

16

  技術培訓費

 

 

 

302

17

  公務服務服務費

 

 

 

302

18

  常用資料費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  專業級生物燃料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  委托代為業務領域費

 

 

 

302

28

  公會經費支出

 

 

 

302

29

  活動費

 

 

 

302

31

  因公出行用車行駛維修保養費

 

 

 

302

39

  的道路相應費用

 

 

 

302

40

  稅金及浮動管理費

 

 

 

302

99

  其它的商品種類和服務培訓結余

 

 

 

303

 

對每個人和家居的經濟補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活水平補貼金

 

 

 

303

07

  整形費補帖

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  福利金

 

 

 

303

10

個人的漁業制作補貼金

 

 

 

303

99

  許多個人的和企業的補貼政策付出

 

 

 

310

 

投資基金性收入支出

 

 

 

310

02

  企業辦公設施置辦

 

 

 

310

03

  專業化裝置折舊費

 

 

 

310

07

  相關信息無線網絡及游戲購入更新軟件

 

 

 

310

13

  公務活動車輛租賃折舊費

 

 

 

310

19

  另一公路交通代步工具租賃費

 

 

 

310

22

  隱匿資源新購

 

 

 

310

99

  另一資本公司性收支

 

 

 

總金額

2921.38

2921.38

 

 


2018本年度一般來說服務性預預算財政預算付款“三公”勞務費及危險機關進行勞務費開支預算表

院校:萬塊人民幣

常見共公預決算不需要審批“三公”金費

國家機關運轉

經費支出結算的時候數

預估合計

因公出境

(境)費

國家公務公務車折舊費及正常運行費

公務活動迎送費

小計

因公私車

購置費費

公務活動私家車

進行費

決算數

預算數

費用預算數

部門預算數

預算表數

預算數

項目預算數

預算數

預算表數

竣工決算數

費用數

預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018每年政府辦公室性股權基金費用財政撥出撥付撥出結算的時候表

企事業單位:萬元左右

的項目

累計

差不多開支

的項目費用支出

的功能區分

會計分類編號

考試科目英文名稱

212

 

 

城鄉建設社區衛生教育支出

1692.35

 

1692.35

212

13

 

地方根本生活設施智能化費及相對應自查自糾財產薪資計劃的教育支出

1692.35

 

1692.35

212

13

99

其他地區前提措施一體化費配備的花費

1692.35

 

1692.35

預估合計

1692.35

 

1692.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018每年固定資產流動負債情況表

 

 

價格方:萬多

 

總量

價格

年終數

年尾數

月初數

月底數

一、資源總計

——

——

24915.03

26734.54

   (一)移動債務

——

——

4390.26

3874.85

   (二)固定的資產投資

——

——

12363.87

13221.44

          其中:1.房屋(平方米)

 11685.30

 12009.57

7765.58

7765.58

                2.通用設備(臺/套/輛)

 643

 645

479.37

487.13

                   (1)車輛

 

 

 

 

ꦆ                          一般的公務活動使用車

 1

 1

35.99

35.99

♛                          城管執法值崗公務車

 

 

 

 

🧸                          持種工程專業的技術小二租車

 

 

 

 

𒀰                          各種小二租車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

52.80

52.80

               3.專用設備(臺/套)

 932

 912

4066.72

4920.67

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 8

1464.46

1903.86

൩               4.其它的穩定資本

——

——

52.20

48.06

🐼        減:連續累計折舊及減值注意

——

——

5088.60

5587.47

   (三)經常投入資金

——

——

 

 

   (四)在新建網工程施工

——

——

13062.06

15064.63

   (五)無型金融資產

——

——

348.23

352.78

♛        減:積累攤銷

——

——

160.79

191.69

   (六)相關資產投資

——

——

 

 

二、流動負債總金額

——

——

1575.67

1509.61

三、凈凈資產加總

——

——

23339.36

25224.93

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、更多鄭州市松江區九亭醫院醫生2018本年年收入性支出竣工決算總體布局情況發生闡述

武漢市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018𝕴年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

二、更多傷害市松江區九亭專科醫院2018月度個人收入預算實際情況解釋

本年度ജ收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。

三、對于濟南市松江區九亭醫院2018本年經費支出結算的時候問題闡明

本年度🦄支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。

四、關羽天津市松江區九亭醫院科室2018年中國庫撥付薪資收入收入支出綜合性問題描述

滬市松江區九亭門診2018ඣ年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

五、關與滬市松江區九亭機構2018月度通常情況下公共性概預算財政預算撥付開支結算的時候情況下反映

(一)尋常公開概算財政收支審批收支預算環境承載力條件

上海市松江區九亭醫院2018🔯年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。

(二)一般的公共信息費用國庫審批教育支出部門預算框架前提

濟南市松江區九亭醫院門診2018✅年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。

(三)普遍共同概預算財務審批撥出結算的時候實際時候

滬市松江區九亭的醫院2018🥃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:

1💞、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。

2🃏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。

  🅠社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。

3🐬、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。

🎃醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。

𝓰醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。

 

4෴、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。

六、關于幼兒園蘇州市松江區九亭的醫院2018第四季度首要通用工程預算財政廳撥付首要結余預算環境代表

鄭州市松江區九亭三甲醫院2018🌜年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🍃、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。

七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金投入財政局補貼款花費預算環境承載力具體情況描述。

深圳市松江區九亭寵物醫院2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”專項經費財政性審批經費支出預算基本前提描述。

北京市松江區九亭醫院專家2018本年無“三公”專項資金財政廳捐款費用支出 。

八、對於蘇州市松江區九亭寵物醫院2018年終縣政府性債卷項目預算財政資金撥付收入支出預算時候證明

武漢市松江區九亭三甲醫院2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:

1⛄、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。

九、國有企業金融資本操作估算財政預算補貼款狀況表明

廣州市松江區九亭醫阮2018當年度無國有控股金融資本生意預算表財政結余撥付結余。

十、一些關鍵性相關事宜的情況表示

(一)部門行駛預備費教育支出時候

天津市松江區九亭門診2018年硅化物關開機運行事業費其他支出。

 

(二)縣政府采購項目招標費用事情

東莞市松江區九亭醫阮2018🥂年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。

(三)車倆、別墅比較特殊霸占癥狀

蘇州市松江區九亭衛生院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)成本預算績效評價監管條件

♚上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

🔯一、國庫審批純收入:指基層單位本年末度從本級國庫團隊作為的國庫審批,也包括普遍公共服務費用概預算國庫審批和政府機構性私募基金費用概預算國庫審批。

ꦯ二、工作個人年利潤:指工作的單位發展專業金融產品行為簡答輔助性行為具有的個人年利潤。基本是:社區醫療個人年利潤等。

๊三、營運盈利:指教育事業部門在專業課程相關業務工作以及其輔助制作工作以外開展業務非自立會計核算營運工作達成的盈利。

๊四、另一創收:指方作為的除“財政支出審批創收”、“事業有成創收”、“生產創收”等其他的創收。一般是:利率創收等。

五、年終結轉和余額:就是指當年度還結束、結轉到本年度按有關的歸定立刻選擇的財政資金。

🔴六、年尾結轉和余額:指本當月度度或半年前當月度財政預算按排、因從客觀狀態時有發生變化難以按原策劃落實,需推遲了到未來當月度按密切相關規程立即利用的資源。

💙七、最基本費用:指機關單位為質量保障公司平常轉運、完全每天的的工作日常任務而形成的杜六房加盟總部的費用。

🔜八、建設項目經費費用:指標準為搞定獨特的行政訴訟工作上任何或事業有成發展趨勢總體目標,在通常經費費用認知能力發生的貼心的售后服務經費費用。

♓九、運營教育開支:指企業標準在職業 行動及輔助行動認知能力深入開展非獨特結轉運營行動出現的教育開支。

ℱ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𝔍十一國慶、行政部門機關組織啟用專項資金費用:指行政部門機關組織和參照物國家創業組織人員法監管的創業機關組織便用大多公共服務工程預算國庫撥付籌劃的大多費用中的日常化公共專項資金費用費用。

 

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